Реферат: Методические указания и задания для выполнения курсовой работы (для студентов, обучающихся по ускоренной программе)
Федеральное агентство связи
Государственное образовательное учреждениевысшего профессионального образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(ГОУ ВПО «СибГУТИ»)
А.О.СМИРНОВ
Экономика связи
Методические указания и задания для выполнения курсовой работы
(для студентов, обучающихся по ускоренной программе)
Новосибирск 2005
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа предназначена для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков решения экономических задач комплексного характера. Перед выполнением курсовой работы студенты должны изучить рекомендованный учебный материал и соответствующую литературу.
Общие и индивидуальные исходные данные для выполнения расчетов по курсовой работе (приложение А) студент должен определить исходя из своего порядкового номера по журналу или на основании двух последних цифр номера студенческого билета (для студентов обучающихся заочно).
Готовая курсовая работа представляется преподавателю на проверку. Если работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, то она допускается к
защите. Если курсовая работа не допущена, то студент должен устранить все отмеченные недостатки и замечания рецензента до дня защиты.
При защите курсовой работы студент должен дать пояснения по существу расчетов, а также должен быть готов к вопросам по теоретическому материалу, связанному с содержанием работы.
Курсовая работа оформляется на листах формата А4 в соответствии с методическими указаниями по оформлению дипломных и курсовых работ.
После титульного листа в курсовой работе обязательно должны быть представлены исходные данные по варианту (приложение Б).
^ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа включает расчет следующих разделов бизнес-плана:
Объем услуг и показатели развития.
Доходы от основной деятельности.
Персонал и оплата труда.
Производственные фонды.
Затраты на производство и реализацию услуг связи.
Прибыль и рентабельность.
Показатели эффективности производства и инвестиций.
1 объем услуг и показатели развития
В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:
телефонная плотность на сети;
ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые капвложения;
количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.
Телефонную плотность в текущем и плановом периоде на сто жителей, следует определить по формуле (1.1)
где Niкг - общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов;
Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.
Количество аппаратов на конец планового периода, формула (1.2)
где ТПжпл – планируемая телефонная плотность на 100 жителей;
Iнас – индекс изменения населения.
Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года.
Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного порта (номера) определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.
Результаты расчета сводятся в таблицу 1.1.
Таблица 1.1 – Расчетные данные о развитии сети
Показатели
Всего
Ввод емкости на сети, номеров
Сумма инвестиций, тыс.руб.
К
оличество телефонных аппаратов по группам потребителей и таксофонов в плановом году рассчитывается по формуле (1.3)
где Nпл- прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппаратов;
di– удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей и таксофонов, %.
Результаты расчетов по первому разделу сводятся в таблицу 1.2.
^ Таблица 1.2 - План-прогноз развития сети связи
Показатели
Текущий год
Прогноз на следующий год
Изменение
Абсолютное
Относительное
1.Количество аппаратов на конец года, аппаратов,
в том числе:
- у населения
- у организаций
- таксофонов
2 ДОХОДЫ ОТ основной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данном разделе рассчитываются следующие показатели:
доходы в виде абонементной платы от населения с учетом и без учета НДС;
то же для организаций;
доходы от продажи таксофонных карт;
доходы от установки телефонных аппаратов;
прочие доходы.
Среднегодовое количество телефонных аппаратов в плановом периоде (Nпл.) определяется по формулам планирования услуг выраженных каналами (техническими устройствами) связи.
Доходы от абонементной платы с населения и организаций в прогнозируемом году определяются по формуле (2.1)
где Nпл – среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в плановом периоде;
diпл - удельный вес прироста телефонных аппаратов по категориям потребителей в общем приросте емкости в прогнозируемом периоде, процент;
аоi- среднемесячная абонементная плата по i-ой группе потребителей, в текущем периоде, рублей;
кц - индекс повышения цен (инфляции).
Разовые доходы за установку телефонов рассчитываются на основании сложившейся среднегодовой платы в текущем периоде, индекса повышения цен и количества устанавливаемых телефонов у потребителей (формула 2.2)
г
де^ Пл – среднегодовая плата за установку, тыс. рублей;
Nпл – прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппарат.
П
рочие доходы определяются на основе сложившегося их удельного веса в текущем периоде в общих доходах (исключая доходы от установок телефонов) по формуле (2.3)
где Добщ - сумма общих доходов в прогнозируемом периоде, тыс. руб.;
dпр - удельный вес прочих доходов в текущем периоде.
Далее производится расчет налога на добавленную стоимость от доходов, полученных от абонементной платы по каждой группе потребителей, от доходов за установку телефонов, от продажи таксофонных карт и прочих доходов.
Внереализационные доходы планируются путем умножения доходов от внереализационных операций в текущем периоде на коэффициент инфляции.
Результаты всех расчетов доходов в прогнозируемом периоде сводятся в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 - План - прогноз доходов от основной деятельности
Показатели
НДС, тыс. руб.
Доходы без
НДС, тыс.руб.
Изменение доходов.
Текущий год
прогноз
Текущий год
прогноз
тысяч
руб.
%
1. Доходы в виде абонементной платы:
от населения
от организаций
2. Доходы от продажи таксофонных карт
3. Доходы от установки телефонов
4. Прочие доходы
Всего
3 ПЕРСОНАЛ и оплата труда
Основными показателями раздела являются:
среднесписочная численность работников;
фонд оплаты труда работников;
среднегодовая оплата труда работников;
п
роизводительность труда работников.
Расчет среднесписочной численности работников на прогнозируемый период проводится по формуле 3.1 с учетом данных о дополнительной потребности работников в связи с развитием сети (формула 3.2).
где Чпл- среднесписочная численность работников предприятия на прогнозируемый период с учетом , единиц;
Чраз- дополнительная среднесписочная численность работников, связанная с развитием сети связи, штатных единиц.
Потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи, в плановом периоде определяется по формуле
Средняя трудоемкость обслуживания одного номера сети (Тро ), ожидаемая в текущем периоде определяется по формуле (3.3)
Тро = Чо /Nо , (3.3)
гдеЧо - среднесписочная численность работников в текущем году, единиц;
Nо- среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в текущем году, аппаратов.
Далее рассчитывается фонд оплаты труда на прогнозируемый период на основе зарплатоемкости, сложившейся в текущем периоде.
Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 – План-прогноз по труду
Наименование показателей
Текущий год
Прогноз
Изменение
Абсолютное
Относительное
1 Доходы от основной деятельности, тыс. рублей.
2 Среднесписочная численность работников предприятия, единиц
3 Фонд оплаты труда, тыс. руб.
4 Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.
5 Производительность труда, тыс. руб. / чел.
^ 4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
К показателям данного раздела бизнес-плана относятся:
среднегодовая стоимость основных производственных фондов;
среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в прогнозируемом периоде определяется по формуле простой средней на основании рассчитанных данных о приросте телефонной емкости сети, удельных капвложений на один порт и коэффициента перевода капвложений в основные производственные фонды.
Для расчета среднегодовой стоимости нормируемых остатков оборотных средств необходимо определить загрузку оборотных средств в текущем периоде и их дополнительную потребность.
Загрузка оборотных средств на один номер емкости в текущем периоде определяется по формуле (4.1)
гдеОо- среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств в текущем периоде, тыс. рублей.
Дополнительная потребность в оборотных средствах, связанная с развитием сети определяется по формуле (4.2)
Среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств рассчитывается также по формуле простой средней
Полученные результаты заносятся в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 - Стоимость основных фондов и оборотных средств
Наименование показателей Текущий год Прогноз Изменение Абсолютное Относительное
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
^ 5 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ УСЛУГ
При расчете затрат на производство и реализацию услуг связи необходимо определить следующие статьи затрат:
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды (единый социальный налог);
амортизационные отчисления;
затраты на материалы и запасные части;
затраты на электроэнергию со стороны для производственных нужд;
прочие затраты.
Затраты на оплату труда берутся из раздела ''Персонал и оплата труда''.
Отчисления на социальные нужды рассчитываются на основе установленного процента отчислений (ставки ЕСН).
Амортизационные отчисления планируются исходя из средней нормы амортизации, сложившейся в текущем периоде и среднегодовой стоимости основных производственных фондов в прогнозируемом периоде.
Средняя норма амортизации, сложившаяся в текущем периоде рассчитывается исходя из суммы амортизационных отчислений и среднегодовой стоимости основных производственных фондов в текущем году.
Затраты на материалы и запасные части в прогнозируемом периоде определяются на основе сложившихся затрат на один номер сети в текущем периоде, индекса инфляции и среднегодового количества телефонных аппаратов в плановом периоде.
Затраты на электроэнергию со стороны для производственных нужд в прогнозируемом периоде определяются аналогичным образом.
П
рочие затраты в прогнозируемом периоде определяются на основе их удельного веса, сложившегося в текущем периоде, по формуле (5.1)
где Эобщ - сумма затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, амортизационных отчислений, электроэнергию, материалы и запасные части в прогнозируемом периоде, тыс. рублей;
dпр0 - удельный вес прочих затрат в текущем периоде.
Результаты расчетов сводятся в таблицу 5.1.
Таблица 5.1 - Структура затрат на производство и реализацию услуг связи
Наименование статей затрат
Текущий год Прогноз
Изменение
в %
тыс. руб.
в %
к итогу
тыс. руб.
в %
к итогу
1.Затраты на оплату труда
2.Отчисления на социальные нужды
3.Амортизационные отчисления
4.Затраты на материалы и запчасти
5.Затраты на электроэнергию
6.Прочие затраты
Итого
Далее рассчитывается калькуляция себестоимости ста рублей доходов по статьям затрат. Результаты сводятся в таблицу 5.2.
^ Таблица 5.2 - Калькуляция себестоимости услуг связи
Наименование статей затрат
Себестоимость ста рублей доходов, рублей
Изменение
Текущий год
Прогноз рублей
в процентах
1.Затраты на оплату труда
2.Отчисления на социальные нужды
3.Амортизационные отчисления
4.Затраты на материалы и запчасти
5.Затраты на электроэнергию
6.Прочие затраты
Итого
Расчет налога на добавленную стоимость, связанного с приобретением и расходованием материалов, запасных частей, электроэнергии производится по формуле (5.2)
где Эобі - сумма затрат на материалы и запасные части, электроэнергию, прочие затраты, облагаемые налогом в текущем и прогнозируемом периодах, тыс. рублей;
Нс ндс – ставка НДС, процентов.
Материальные затраты, входящие в состав прочих затрат и облагаемые налогом определяются по их удельному весу из исходных данных.
Отчисляемый в бюджет налог на добавленную стоимость рассчитывается как разность между НДС от реализации услуг связи и НДС по расходованию материалов, электроэнергии и прочим затратам. Результаты расчетов сводятся в таблицу 5.3.
Таблица 5.3 - Налог на добавленную стоимость
Наименование показателей
Текущий год
Прогноз
Изменение
тыс. руб.
в процентах
1.НДС от реализации услуг связи, тыс. рублей.
2.НДС по расходованию материалов, электроэнергии и т. д., тыс. рублей.
3.НДС перечисляемый в бюджет, тыс. рублей.
6 ПРИБЫЛЬ и рентабельность
Основные финансовые результаты деятельности предприятия характеризуют значения следующих показателей:
прибыль от основной деятельности (от продаж);
прибыль до налогообложения;
налог на прибыль;
чистая прибыль;
рентабельность общая (ресурсная);
рентабельность затратная.
Прибыль от основной деятельности (от продаж) рассчитывается по формуле (6.1)
г
де ^ Додi - доходы основной деятельности, тыс. рублей;
Эодi - затраты на производство и реализацию услуг связи, тыс. руб.
Расчет налогов, относимых на финансовый результат (налог на имущество), производится на основании Положений о взимании этих налогов.
Прибыль до налогообложения определяется как прибыль от основной деятельности плюс (минус) сальдо по внереализационным операциям.
Затем рассчитывается налог на прибыль и чистая прибыль. Результаты расчетов заносятся в таблицу 6.1.
Таблица 6.1- Финансовые результаты деятельности ГТС (тыс. руб.)
Показатели
^ Текущий год
Прогноз
Изменение
Абсолютное
в %
1. Прибыль от продаж
2. Налог на имущество
3. Сальдо по внереализационным операциям
4. Прибыль до налогообложения
5. Налог на прибыль
6. Прибыль чистая
^ 7 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ
В данном разделе необходимо дать экономическую оценку эффективности инвестиций и рассчитать основные показатели эффективности работы ГТС.
Оценка экономической эффективности включает в себя расчет следующих показателей:
коэффициент эффективности капитальных вложений (Е);
срок окупаемости (Т).
Затем проводится общий анализ эффективности составленного бизнес-плана развития ГТС.
К показателям эффективности работы организации связи относятся:
показатели эффективности использования труда:
производительность труда;
трудоемкость;
доля прироста доходов за счет роста производительности труда;
условная экономия численности за счет роста производительности труда;
показатели эффективности использования основных фондов:
фондоотдача;
фондоемкость;
фондовооруженность.
показатели эффективности использования оборотных средств:
коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
коэффициент загрузки средств в обороте;
длительность одного оборота;
условное высвобождение оборотных средств за счет ускорения их оборачиваемости
эксплуатационные затраты:
темп изменения себестоимости;
условная экономия затрат за счет снижения себестоимости
снижение себестоимости за счет роста производительности труда
Таблица 7.3 - Основные экономические показатели работы
Показатели
^ Текущий год
Прогноз
Изменение
Абсолютное
в %
1.Доходы от основной деятельности, тыс. руб.
2.Затраты на эксплуатацию, тыс. руб.
3.Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
4.Прибыль чистая, тыс. руб.
5.Себестоимость 100 рублей доходов, руб.
6.Фондоотдача, руб./руб.
7.Оборачиваемость оборотных средств, оборот
8.Рентабельность ресурсная, %
9.Рентабельность затратная, %
^
В конце работы делается общее заключение.
Приложение А
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИКА СВЯЗИ»
^ ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Индекс инфляции в соответствии с прогнозом – ____ %
Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих
в состав прочих затрат в текущем периоде – 30%
Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
Ставка ЕСН =
Ставка НДС – 18%
Ставка налога на имущество – 2,2%
Средний срок службы ОПФ – 15 лет
Удельные капитальные вложения –т. руб./на 1 порт
Таблица 1 - Данные о структуре сети по группам потребителей
Показатели
Всего
в том числе
население
организации
таксофоны
1.Удельный вес телефонных аппаратов и таксофонов в текущем году по группам потребителей, %
100,0
85,0
14,0
1,0
2 Удельный вес прироста телефонных аппаратов в прогнозируемом году по группам потребителей, %
100,0
83,5
15,0
1,5
Таблица 2 – Исходные данные о развитии сети и населении
Номер варианта по
журналу
(ст. бил.)
Население
в текущем году,
тыс. чел
Индекс
изменения населения, %
Прирост
телефонной
плотности, %
Количество телефонных
аппаратов в текущем
году, тыс. ед.
ср. год
к. года
1
900
100,1
11,9
98,2
109
2
910
100,2
11,8
99,7
117
3
920
100,3
11,7
101,5
128
4
930
100,4
11,6
110,5
139
5
940
100,5
11,5
124,3
147
6
950
100,6
10,4
137,1
159
7
960
100,7
10,3
143,7
168
8
970
100,8
10,2
152,7
176
9
980
100,9
10,1
166,7
187
10
990
100,4
10,0
175,7
198
11
1000
100,5
9,9
186,4
204
12
1010
100,6
9,8
204,1
234
13
1020
100,7
9,7
218,6
248
14
1030
100,8
9,6
227,5
257
15
1040
100,9
9,5
234,1
265
16
1050
101,0
9,5
248,8
278
17
1060
101,2
9,6
257,4
286
18
1070
101,4
9,7
262,1
298
19
1080
101,6
9,8
276,1
301
20
1090
101,8
9,9
283,4
302
21
1100
101,0
8,9
298,2
305
22
1110
101,2
8,8
300,0
307
23
1120
101,4
8,7
304,1
310
24
1130
101,6
8,6
306,5
311
25
1140
101,8
8,5
307,8
313
26
1145
101,9
8,4
309,1
315
27
1150
102,0
8,3
310,2
317
28
1155
102,1
8,2
311,3
318
29
1160
102,2
8,1
312,5
319
30
1165
102,3
8,0
314,6
319
31
1170
102,4
7,9
316,8
320
32
1175
102,5
7,8
317,5
321
33
1180
102,6
7,7
318,2
322
34
1185
102,7
7,6
318,9
323
35
1190
102,8
7,5
319,4
324
Таблица 3 – Данные о ресурсах предприятия
Номер варианта по
журналу
(студ. билету)
Стоимость ОПФ в текущем году, тыс. руб.
Численность
работников ГТС
в текущем году, ед.
среднегодовая
на конец года
средне-
списочная
на конец
года
1
707000
712000
605,6
608
2
713000
724000
610,5
611
3
728000
734000
615,6
617
4
731000
748000
616,5
618
5
747000
757000
617,1
620
6
756000
764000
618,5
621
7
761000
772000
619,1
622
8
787000
797000
620,7
623
9
797000
817000
621,5
624
10
809000
818000
622,7
625
11
817000
824000
623,2
627
12
828000
834000
624,1
632
13
853000
848000
654,1
660
14
841000
854000
655,7
662
15
852000
862000
665,2
668
16
864000
878000
677,6
680
17
871000
884000
685,5
688
18
882000
897000
691,5
694
19
898000
904000
715,7
720
20
907000
915000
721,5
728
21
912000
929000
756,4
760
22
917000
921000
765,2
770
23
922000
926000
778,2
780
24
925000
934000
786,4
790
25
939000
938000
798,5
800
26
932000
947000
800,6
813
27
943000
948000
804,6
815
28
941000
951000
810,5
818
29
950000
952000
812,7
821
30
951000
953000
841,2
850
31
964000
965000
881,2
890
32
962000
967000
898,5
900
33
968000
971000
908,4
910
34
975000
977000
910,7
915
35
974000
994000
912,8
920
Таблица 4 – Данные о доходах и тарифах в текущем периоде
Номер вариан та по
журн.
(ст. бил.)
Среднемесячная абонементная плата, руб.
Доходы от установки тыс. руб.
с ндс
Доходы от продажи таксофонных карт с ндс,
т. руб.
Прочие доходы, т. руб.
с ндс
Внереализа-ционные до-ходы т. руб. без ндс
Ср.годовая плата за установку, т.руб. с ндс
Насел
с ндс
Орган.
без ндс
1
110,0
150,0
20500
6654
3688
1799
2500
2
110,0
150,0
20700
6771
3699
1812
2500
3
110,0
150,0
20800
6875
3746
1831
2500
4
110,0
150,0
21100
6892
3768
1854
2500
5
110,0
150,0
21700
7064
3825
1872
2500
6
110,0
150,0
22000
7451
3865
1889
2500
7
110,0
150,0
22900
7963
3902
1900
2500
8
110,0
150,0
23500
8217
3945
1911
2500
9
110,0
150,0
24100
8614
3978
1921
2500
10
110,0
150,0
24900
8882
4012
1934
2500
11
120,0
180,0
25300
9111
4051
1942
2800
12
120,0
180,0
25700
9351
4097
1954
2800
13
120,0
180,0
26300
9695
4112
1962
2800
14
120,0
180,0
26900
10054
4154
1975
2800
15
120,0
180,0
27200
10554
4186
1986
2800
16
120,0
180,0
27800
10972
4215
2601
2800
17
120,0
180,0
28200
11468
4271
2615
2800
18
120,0
180,0
28700
11985
4321
2621
2800
19
120,0
180,0
29100
22157
4365
2631
2800
20
120,0
180,0
29800
22594
4402
2641
2800
21
130,0
200,0
30200
23081
4421
2650
3000
22
130,0
200,0
30800
23152
4453
2661
3000
23
130,0
200,0
31200
23532
4466
2674
3000
24
130,0
200,0
31500
23892
4478
2681
3000
25
130,0
200,0
32000
23968
4489
2689
3000
26
130,0
200,0
32500
24007
4498
2691
3000
27
130,0
200,0
32900
24165
4500
2694
3000
28
130,0
200,0
33300
24215
4521
2696
3000
29
130,0
200,0
33800
242986
4550
2682
3000
30
130,0
200,0
34500
243054
4568
2697
3000
31
145,0
220,0
34900
243565
4589
2700
3200
32
145,0
220,0
35400
243892
4612
2723
3200
33
145,0
220,0
35600
252545
4645
2745
3200
34
145,0
220,0
35900
256789
4667
2764
3200
35
145,0
220,0
36400
257054
4698
2787
3200
Таблица 5 – Данные о затратах на предприятии в текущем периоде
(тыс. руб.)
Номер варианта по
журналу
(ст. бил.)
Статьи затрат
Фонд оплаты труда
Амортизационные отчисления
Материалы и запчасти
Ээлектро-энергия
Прочие
1
9830
49500
25111
21564
2987
2
9871
49519
25412
22125
3471
3
9993
49529
25769
22354
4423
4
10086
49538
25990
22655
4531
5
10187
49543
26305
22951
4632
6
11783
49550
26611
23115
4741
7
12832
49565
26981
23354
4831
8
13929
49575
27013
23655
4902
9
14982
49581
27494
23861
5065
10
15593
49597
27689
24185
5146
11
16023
50000
28051
24342
5211
12
17762
50012
28349
24510
5321
13
18298
50025
28530
24644
5462
14
19897
50030
28891
24731
5550
15
20157
50044
29047
24812
5647
16
21589
50059
29421
24924
5755
17
22654
50063
29685
25085
5864
18
23456
50072
39861
25215
5987
19
24675
50082
40107
25405
6157
20
25893
50095
41208
25594
6212
21
26256
50102
42401
25786
6320
22
26657
50116
42855
25902
6421
23
26897
50123
43024
26105
6435
24
27021
50130
43258
26281
6445
25
27354
50142
43865
26454
6456
26
27648
50157
44024
26678
6473
27
27869
50169
44225
26891
6483
28
28021
50171
44384
27065
6492
29
38352
50184
44675
27244
6512
30
38563
50195
44872
27452
6542
31
38786
50201
44987
27696
6556
32
38875
50210
45024
27722
6567
33
38898
50220
45154
27844
6578
34
39015
50235
45674
27958
6587
35
39028
50246
45985
28047
6598
Приложение Б
^ ВАРИАНТ №
Исходные данные:
Население -
Индекс изменения населения на прогнозируемый период -
Индекс инфляции -
Прирост телефонной плотности -
Удельные капитальные вложения -
Таблица 1 - Данные о наличии телефонных аппаратов, таксофонов и их структура по группам потребителей
Наименование
показателей
Всего
В том числе
Население
Организации и учреждения
Таксофоны
Количество телефонных аппаратов, единиц
среднегодовое в текущем периоде
ожидаемое на конец текущего периода
Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде
по группам потребителей, %
^ Таблица 2 - Данные о доходах в текущем периоде
Наименование показателей
Всего
В том числе
Население с учетом НДС
Организации без НДС
I. Вид доходов
- абонементная плата
- установка и перестановка
- от продажи таксофонных карт с НДС
- прочие доходы с НДС
II. Среднегодовая плата за установку в текущем периоде
^ Таблица 3 - Данные о численности работников
Наименование показателей
Значение показателей
1. Среднесписочная численность работников в текущем периоде, ед.
2. Численность работников на начало прогнозируемого периода, ед.
Таблица 5 - Данные о стоимости производственных фондов
^ Наименование показателей
Вид производственных фондов
Основные
производственные
фонды
Нормируемые
остатки оборотных
средств
1. Среднегодовая стоимость в текущем периоде, тыс. руб.
2. Стоимость на начало прогнозируемого периода, тыс. руб.
Таблица 6 - Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи
Наименование
показателей
Статьи затрат
ФОТ
Амортизационные отчисления
Материалы и запчасти
Электро-энергия
Прочие
Затраты в текущем периоде,
тыс. рублей
^
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для студентов вузов связи.– М.: Радио и связь, 1999. – 391с.
Экономика связи. /Под ред. О.С.Срапионова, В.Н.Болдина. – М.: Радио и связь, 1998. – 304с.
3. Основы экономики телекоммуникаций (связи): Учебник для вузов / М.А.Горелик, Е.А.Голубицкая, Т.А.Кузовкова и др.; Под ред. М.А.Горелик и Е.А.Голубицкой.- М.: Радио и связь, – 1997. – 224с.
Смирнов Александр Олегович
Экономика связи
Методические указания и задания
для выполнения курсовой работы
Редактор А. Ф. Грачев
Корректор Д. С. Шкитина
Формат бумаги 6084 /16
Бумага писчая №1. 2,0 изд. л., Тираж 200 экз.
Заказ №
СибГУТИ, 630102, г. Новосибирск, ул.Кирова.86
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Методические указания по выполнению контрольной работы
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Методические указания домашняя контрольная работа по дисциплине «Финансы организации» для учащихся заочного отделения специальности 2 25 0131 «Финансы»
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Методические указания и контрольные задания Для студентов специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)» заочной формы обучения
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "электромагнитная совместимость в электроэнергетике" Самара 2008
17 Сентября 2013