Реферат: И повышения энергетической эффективности липецкой области



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2010 г. N 239


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2012 ГОДЫ


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в целях снижения потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить Областную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области на 2010 - 2012 годы (приложение).


Глава администрации

Липецкой области

О.П.КОРОЛЕВ


Приложение

к постановлению

администрации Липецкой области

от 30 июля 2010 г. N 239


^ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ


I. Паспорт

Областной программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности Липецкой области

на 2010 - 2012 годы


Наименование Программы - Областная программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности Липецкой области

на 2010 - 2012 годы (далее - Программа)


Основание - 1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ

для разработки "Об энергосбережении и о повышении

Программы энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации".

2. Постановление Правительства Российской

Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях

к региональным и муниципальным программам

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности"


Государственный - Администрация Липецкой области (далее -

заказчик Программы администрация области)


Разработчик Программы - Управление энергетики и тарифов Липецкой области


Цели и задачи Программы - Целью Программы является повышение эффективности

использования энергетических ресурсов

на территории Липецкой области.

Целевым индикатором результата реализации

Программы является:

снижение потребления энергетических ресурсов

бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях

не менее чем на 3% в год и на 9% за период

реализации Программы.

Для достижения поставленной цели необходимо

решение следующих задач:

1. Доведение уровня оснащенности приборами учета

потребляемых ресурсов областными

и муниципальными бюджетными учреждениями

на территории Липецкой области до уровня 100%.

2. Разработка и внедрение мероприятий

по сокращению потребления энергетических

ресурсов (прежде всего тепловой энергии)

бюджетными учреждениями области.

3. Модернизация оборудования, используемого

в целях теплоснабжения, газоснабжения

и электроснабжения населения Липецкой области.

4. Расширение использования возобновляемых

источников энергии на территории Липецкой

области.

5. Обеспечение проведения обязательного

энергетического обследования областных бюджетных

учреждений.

6. Осуществление мероприятий по иным

приоритетным направлениям энергосбережения


Сроки реализации - 2010 - 2012 гг.

региональной Программы


Основные исполнители - Исполнителем-координатором Программы является

программных мероприятий управление энергетики и тарифов Липецкой

области.

Исполнители Программы - исполнительные органы

государственной власти области


Объемы и источники - Предполагаемый объем финансирования мероприятий

финансирования Программы Программы из областного бюджета составляет

977931 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 140931 тыс. руб.;

2011 год - 429845 тыс. руб.;

2012 год - 407155 тыс. руб.

Иные источники финансирования, не запрещенные

законодательством Российской Федерации.

Объемы бюджетного финансирования ежегодно

уточняются в установленном порядке в процессе

исполнения областного бюджета и при формировании

областного бюджета на очередной финансовый год


Ожидаемые конечные - Результатом проведения намеченных мероприятий

результаты реализации станет достижение значений целевых показателей

Программы и показатели в соответствии с приложением 1.

эффективности Ожидаемый экономический эффект от реализации

мероприятий по состоянию на декабрь 2012 года

составит 267952 тыс. руб.


Порядок осуществления - 1. Реализация мероприятий, предусмотренных

контроля за ходом Программой, осуществляется исполнителями

выполнения Программы Программы.

2. Исполнители Программы представляют

исполнителю-координатору Программы отчетную

информацию в электронном виде в следующие сроки:

- по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев;

- до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

периодом;

- по итогам года - до 1 февраля года, следующего

за отчетным периодом


II. Описательная часть Программы


1. Характеристика проблем, на решение которых направлена

Программа


Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года.

Настоящая Программа направлена на формирование необходимых условий для обновления и модернизации энергопотребления организаций Липецкой области в целях организации учета, повышения качества и снижения неэффективного расходования и потерь энергетических ресурсов.

К настоящему моменту уровень оснащенности приборами учета объектов бюджетной сферы в среднем по области достиг 83%. Доля потребления областными бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды по приборам учета в 2009 году составила:

- тепловой энергии - 84%;

- электроэнергии - 99%;

- воды - 70%.

В 2012 году по сравнению с 2007 годом ожидается:

- рост цены на природный газ в 2,8 раза;

- рост средней цены на электрическую энергию для потребителей области в 2,1 раза;

- рост стоимости тепловой энергии для бюджетных учреждений в 2,3 раза.

При существующем уровне потребления к 2012 году расходы бюджета Липецкой области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений вырастут по сравнению с 2007 годом на 97% и составят 11,8% от областного бюджета (в 2007 году - 6,07%), в то время как рост расходов бюджета составит 0,9%.

Для снижения бюджетной нагрузки в части энергопотребления необходимы меры по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

Программа является одним из инструментов реализации Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009 - 2012 годы и позволяет сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы для достижения поставленных целей.

Необходимость Программы и сроки ее реализации вытекают из Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".


2. Цели и задачи Программы


Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Липецкой области.

Целевой индикатор результата реализации Программы - снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях не менее чем на 3% в год и на 9% за период реализации Программы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Доведение уровня оснащенности приборами учета потребляемых ресурсов бюджетными учреждениями на территории Липецкой области до уровня 100%.

2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов (прежде всего - тепловой энергии) бюджетными учреждениями области.

3. Модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения Липецкой области.

4. Расширение использования возобновляемых источников энергии на территории Липецкой области.

5. Обеспечение проведения обязательного энергетического обследования областных бюджетных учреждений.

6. Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения.


3. Ресурсное обеспечение Программы


Источниками финансирования Программы являются:

1. Областной бюджет.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета составляет 977931 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 140931 тыс. руб.;

2011 год - 429845 тыс. руб.;

2012 год - 407155 тыс. руб.

2. Иные источники финансирования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Общий прогнозный объем финансирования Программы с разбивкой по периодам финансирования и исполнителям приведен в приложении 2 к Программе.

По мере реализации мероприятий Программы, поступления обоснованных предложений, направленных на достижение целевых показателей Программы, допускается внесение изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством.

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке в процессе исполнения областного бюджета и при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.


4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом

ее выполнения


Администрация области осуществляет общий контроль деятельности по реализации Программы.

Оперативное управление процессом реализации мероприятий Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы.

Финансирование мероприятий по энергосбережению в исполнительных органах власти области и областных учреждениях осуществляется за счет средств областного бюджета, в соответствии с законодательством о бюджетном процессе, а также из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в следующем порядке:

Исполнители Программы представляют исполнителю-координатору Программы отчетные данные в электронном виде в следующие сроки:

- по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Информационное сопровождение Программы осуществляет управление по делам печати, телерадиовещания и связи области, которое обеспечивает доведение до населения области информации о реализации мероприятий Программы путем размещения ее в средствах массовой информации и на других носителях.


5. Оценка эффективности реализации Программы


Критерием оценки эффективности реализации Программы является достижение значений целевых показателей Программы (приложение 1).


III. Мероприятия Программы


Мероприятия Программы представлены в приложении 2.

Детальный перечень мероприятий с указанием конкретных исполнителей содержится в:

приложении 3 "Мероприятия по энергосбережению бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета";

приложении 4 "Мероприятия по энергосбережению организаций с участием Липецкой области";

приложении 5 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в программы энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".


Начальник управления

энергетики и тарифов

В.И.ЧУНИХИН


Приложение N 1

к Областной программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Липецкой области

на 2010 - 2012 годы


^ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2012 ГОДЫ


N
п/п

Показатели
Программы

Ед. изм.

Базовый,
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год




Планируемые
показатели
эффективности
использования
энергетических
ресурсов
бюджетных
организаций,
обеспечивающих
достижение
целевого
индикатора -
снижения
потребления
энергетических
ресурсов
бюджетными
учреждениями
в сопоставимых
условиях не менее
чем на 3% в год
и на 9% за период
реализации
Программы:
















- тепловая
энергия

Гкал/кв. м

0,23

0,223

0,216

0,209

- вода

куб.м/чел.

21,25

20,61

19,99

19,39

- электрическая
энергия

кВт.ч/чел.

353,79

343,18

332,88

322,89

Задача 1. Доведение уровня оснащенности приборами учета потребляемых
ресурсов областными и муниципальными бюджетными учреждениями
на территории Липецкой области до уровня 100%

1.1.

Доля объемов
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями
на территории
Липецкой области

%

83,73%

85,00%

100,00%

100,00%

1.2.

Доля объемов
воды,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями
на территории
Липецкой области

%

61,39%

70,00%

100,00%

100,00%

1.3.

Доля объемов
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями,
оплата которой
осуществляется
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями
на территории
Липецкой области

%

98,69%

98,90%

100,00%

100,00%

1.4.

Доля объемов
природного газа,
потребляемого
(используемого)
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
бюджетными
учреждениями
на территории
Липецкой области

%

96,9%

97,5%

100,00%

100,00%

Задача 2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления
энергетических ресурсов (прежде всего тепловой энергии) бюджетными
учреждениями области

2.1.

Удельный расход
тепловой энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

Гкал/кв. м

0,23

0,223

0,216

0,209

2.2.

Удельный расход
тепловой энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

Гкал/кв. м

0,223

0,223

0

0

2.3.

Изменение
удельного расхода
тепловой энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

Гкал/кв. м




-0,007

-0,014

-0,021

2.4.

Изменение
удельного расхода
тепловой энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

Гкал/кв. м




0

-0,223

-0,223

2.5.

Изменение
отношения
удельного расхода
тепловой энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу тепловой
энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета




0,97

1,00

0,00

0,00

2.6.

Удельный расход
воды на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете на 1
человека)

куб.м/чел.

21,25

20,61

19,99

19,39

2.7.

Удельный расход
воды на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете на 1
человека)

куб.м/чел.

16,59

16,59

0,00

0,00

2.8.

Изменение
удельного расхода
воды на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете на 1
человека)

куб.м/чел.

0,00

-0,64

-1,26

-1,86

2.9.

Изменение
удельного расхода
воды на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете на 1
человека)

куб.м/чел.

0,00

0,00

-16,59

-16,59

2.10.

Изменение
отношения
удельного расхода
воды на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу воды
на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета




0,78

0,80

0,00

0,00

2.11.

Удельный расход
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете на 1
человека)

кВт.ч/чел.

353,79

343,18

332,88

322,89

2.12.

Удельный расход
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете на 1
человека)

кВт.ч/чел.

1004,79

1000,00

0,00

0,00

2.13.

Изменение
удельного расхода
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в расчете на 1
человека)

кВт.ч/чел.

0,00

-10,61

-20,91

-30,90

2.14.

Изменение
удельного расхода
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов
(в расчете на 1
человека)

кВт.ч/чел.

0,00

-4,79

-1004,79

-1004,79

2.15.

Изменение
отношения
удельного расхода
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов,
к удельному
расходу
электрической
энергии
на обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета




2,84

2,91

0

0

2.16.

Доля расходов
бюджета Липецкой
области
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
бюджетных
учреждений:
















- для фактических
условий

%

6,85%

10,13%

11,93%

11,84%

- для
сопоставимых
условий

%

6,85%

6,64%

6,44%

6,25%

2.17.

Динамика расходов
бюджета Липецкой
области
на обеспечение
энергетическими
ресурсами
бюджетных
учреждений:
















- для фактических
условий

%




693,90

3614,50

475,90

- для
сопоставимых
условий

%




-80,71

-159,00

-234,94

2.18.

Доля расходов
бюджета Липецкой
области
на предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива

%

0%

0%

0%

0%

2.19.

Динамика расходов
бюджета Липецкой
области
на предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса
на приобретение
топлива




0

0

0

0

2.20.

Доля товаров,
работ, услуг,
закупаемых для
государственных
нужд
в соответствии
с требованиями
энергетической
эффективности,
в общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
государственных
нужд
(в стоимостном
выражении)




не определена в связи с отсутствием
требований

Задача 3. Модернизация оборудования, используемого в целях
теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения Липецкой
области

3.1.

Изменение
удельного расхода
топлива
на выработку
электрической
энергии тепловыми
электростанциями

кг.у.т./
кВт.ч

0,32

0,3349

0,3562

0,3562

3.2.

Изменение
удельного расхода
топлива
на выработку
тепловой энергии

кг.у.т./
Гкал

155,67

156,28

158,20

156,20

3.3.

Динамика
изменения
фактического
объема потерь
электрической
энергии при ее
передаче по
распределительным
сетям

млн. кВт.ч

977,65

959,87

995,84

985,98

3.4.

Динамика
изменения
фактического
объема потерь
тепловой энергии
при ее передаче

тыс. Гкал

1681,40

1627,40

1562,00

1500,00

3.5.

Динамика
изменения
фактического
объема потерь
воды при ее
передаче

тыс. куб.
м

30357,97

28644,73

27402,70

27402,70

3.6.

Динамика
изменения объемов
электрической
энергии,
используемой
при передаче
(транспортировке)
воды

млн. кВт.ч

438,34

438,50

433,00

433,00

Задача 4. Расширение использования возобновляемых источников энергии
на территории Липецкой области

4.1.

Изменение объема
производства
энергетических
ресурсов
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов:

тыс.
т.у.т.

0,00

5,50

5,50

193,11

- электрической
энергии, тыс.
кВт.ч













1500,00

- тепловой
энергии, тыс.
Гкал




0,00

38,60

50,40

61,30

4.2.

Доля
энергетических
ресурсов,
производимых
с использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых
на территории
Липецкой области

%

0,00

0,20

0,20

7,70

Задача 5. Обеспечение проведения обязательного энергетического
обследования областных бюджетных учреждений

5.1.

Доля бюджетных
учреждений,
финансируемых
за счет бюджета
Липецкой области,
в общем объеме
бюджетных
учреждений,
в отношении
которых проведено
обязательное
энергетическое
обследование




0%

0%

10%

100%

Задача 6. Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям
энергосбережения

6.1.

Динамика
энергоемкости
валового
регионального
продукта (в ценах
2007 года)

т.у.т./
млн. руб.

0,0650

0,0640

0,0630

0,0621

6.2.

Доля объемов
электрической
энергии, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
Липецкой области

%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

6.3.

Доля объемов
тепловой энергии,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
Липецкой области

%

41,5%

50,0%

70,0%

100,0%

6.4.

Доля объемов
воды, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
на территории
Липецкой области

%

0,5%

10,0%

50,0%

100,0%

6.5.

Доля объемов
природного газа,
расчеты
за который
осуществляются
с использованием
приборов учета
(в части
многоквартирных
домов -
с использованием
индивидуальных
и общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета),
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
Липецкой области

%

93,9%

95,0%

97,0%

98,0%

6.6.

Объем
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности,
в общем объеме
финансирования
Программы

%




77,4%

65,3%

65,1%

6.7.

Удельные расходы
бюджета субъекта
Российской
Федерации
на предоставление
социальной
поддержки
гражданам
по оплате жилого
помещения
и коммунальных
услуг (в расчете
на одного жителя)

тыс.
руб./чел.

4159,86

5031,05

5464,34

5852,97

6.8.

Экономия
электрической
энергии:
















- в натуральном
выражении, тыс.
кВт.ч







14106,97

28213,94

42320,91

- в стоимостном
выражении, тыс.
руб.







31754,79

63509,58

95264,37

6.9.

Экономия тепловой
энергии:
















- в натуральном
выражении, тыс.
Гкал







7,95

15,90

23,85

- в стоимостном
выражении, тыс.
руб.







6876,46

13752,93

20629,39

6.10.

Экономия воды:
















- в натуральном
выражении, тыс.
м3







1802,29

3604,57

5406,86

- в стоимостном
выражении, тыс.
руб.







2811,57

5623,13

8434,70

6.11.

Экономия
природного газа:
















- в натуральном
выражении, тыс.
м3







6889,10

13778,19

20667,29

- в стоимостном
выражении, тыс.
руб.







19279,90

38559,78

57839,68

6.12.

Доля объемов
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
в жилых домах,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
в жилых домах
на территории
субъекта
Российской
Федерации,
(за исключением
многоквартирных
домов)

%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

6.13.

Доля объемов
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется
с использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
в многоквартирных
домах
на территории
субъекта
Российской
Федерации

%

34,10%

45,00%

60,00%

98,00%

6.14.

Удел^ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ


N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок,
г.

Объем финансирования из областного
бюджета по годам, тыс. руб.

Иные источники,
не запрещенные законодательством
Российской Федерации

Исполнители

2010 г.

2011 г.

2012

Всего

2010

2011

2012

Всего




СВОДНЫЕ затраты
по Программе

2010 -
2012

140931,0

429845,0

407154,7

977930,7

481666,6

808588,2

758493,7

2048748,5




Задача 1: Доведение уровня оснащенности приборами учета потребляемых ресурсов областными и муниципальными бюджетными
учреждениями на территории Липецкой области до уровня 100%

1.1.

Установка приборов
учета тепловой
энергии и АТП
в зданиях,
занимаемых
областными
бюджетными
учреждениями
и принадлежащих
Липецкой области

2010

26245,0







26245,0










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

1.2.

Установка приборов
учета электрической
энергии в зданиях,
занимаемых
областными
бюджетными
учреждениями
и принадлежащих
Липецкой области

2010

1564,2







1564,2










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

1.3.

Установка приборов
учета воды
в зданиях,
занимаемых
областными
бюджетными
учреждениями
и принадлежащих
Липецкой области

2010

2867,9







2867,9










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

1.4.

Установка приборов
учета газа
в зданиях,
занимаемых
областными
бюджетными
учреждениями
и принадлежащих
Липецкой области

2010

207,5







207,5










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

1.5.

Выделение субсидий
на установку
приборов учета
в бюджетных
учреждениях
на территории
Липецкой области

2010

110046,4







110046,4










0,0

Управление энергетики
и тарифов Липецкой
области




ИТОГО по задаче




140931,0

0,0

0,0

140931,0

0,0

0,0

0,0







Задача 2: Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов (прежде всего тепловой
энергии) бюджетными учреждениями области

2.1.

Установка
автоматизированных
тепловых пунктов

2011 -
2012

0,0

24190,0

22950,0

47140,0










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.2.

Тепловая изоляция
трубопроводов
и повышение
энергетической
эффективности
оборудования
тепловых пунктов,
разводящих
трубопроводов
отопления
и горячего
водоснабжения

2011 -
2012

0,0

9477,0

11397,0

20874,0




90,0




90,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.3.

Повышение тепловой
защиты зданий,
строений,
сооружений,
утепление зданий,
строений,
сооружений

2011 -
2012

0,0

41496,5

29656,3

71152,8




90,5

103,7

194,2

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.4.

Повышение
энергетической
эффективности
систем освещения
зданий, строений,
сооружений

2011 -
2012

0,0

24661,0

18077,0

42738,0




198,3

72,0

270,3

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.5.

Перекладка
электрических сетей
для снижения потерь
электрической
энергии

2011 -
2012

0,0

12633,0

7350,0

19983,0










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.6.

Повышение
энергетической
эффективности
использования
лифтового хозяйства

2011 -
2012

0,0

830,0

860,0

1690,0










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.7.

Установка
частотного
регулирования
привода в системах
водоснабжения
и водоотведения

2011 -
2012

0,0

456,0

686,0

1142,0










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.8.

Внедрение частотно-
регулируемого
привода
электродвигателей и
оптимизация систем
электродвигателей

2011 -
2012

0,0

300,0

669,0

969,0










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.9.

Повышение
эффективности
использования
и сокращения потерь
воды

2011 -
2012

0,0

819,7

513,1

1332,8










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.10.

Строительство
котельных
с использованием
энергоэффективных
технологий
с высоким
коэффициентом
полезного действия

2011 -
2012

0,0

8328,0

100,0

8428,0










0,0

Исполнительные органы
государственной
власти области

2.11.

Выделение субсидий
на мероприятия
по снижению
потребления
энергетических
ресурсов бюджетными
учреждениями
в сопоставимых
условиях не менее
чем на 3% в год
и на 9% за период
2010 - 2012 годов

2011 -
2012

0,0

300000,0

300000,0

600000,0










0,0

Управление энергетики
и тарифов Липецкой
области




ИТОГО по задаче




0,0

423191,2

392258,4

815449,6

0,0

378,8

175,7

554,5




Задача 3: Модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения
Липецкой области <*>

3.1.

Модернизация
оборудования
электросетевых
организаций,
используемого
при передаче
электрической
энергии

2010 -
2012










0,0

107842,0

104358,0

98480,0

310680,0

Филиал ОАО "МРСК
Центра" -
"Липецкэнерго"

2010 -
2012










0,0

133192,0

136204,2

0,0

269396,1

^ ОАО "НЛМК"

2010 -<
еще рефераты
Еще работы по разное