Реферат: 2. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий







АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«25_»_____11_____2009 г. № 852




О мерах по повышению

эффективности использования

муниципального имущества,

закрепленного в хозяйственном

ведении муниципальных

унитарных предприятий


В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и обеспечения поступления в бюджет Пластовского муниципального района части прибыли муниципальных унитарных предприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что администрацией Пластовского муниципального района, осуществляющей права собственника имущества муниципального унитарного предприятия, ежегодно утверждаются программы деятельности подведомственных им муниципальных унитарных предприятий по форме согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий.

3. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий ежегодно утверждаются администрацией Пластовского муниципального района в составе программ их деятельности. При утверждении программ деятельности муниципальных унитарных предприятий, администрация Пластовского муниципального района руководствуется планируемой суммой доходов районного бюджета, формируемых за счет части прибыли всех муниципальных унитарных предприятий, учтенной при подготовке проекта бюджета Пластовского муниципального района на соответствующий год.


Глава Пластовского

муниципального района А.В. Неклюдов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к

постановлению администрации Пластовского муниципального района

от ___25.11.___2009г. №_852


УТВЕРЖДЕНА

______________________________

(наименование нормативного

______________________________

акта)

______________________________

______________________________


от "______" _____________ г. N ___


^ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ


__________________________________________________

(наименование предприятия)


на ____ год


г. _______________


Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование
предприятия




2. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ




-номер




-дата




3. Юридический адрес (местонахождение)




4. Почтовый адрес




5. Отрасль




6. Основной вид деятельности




7. Размер уставного фонда




8. Балансовая стоимость недвижимого
имущества, переданного в
хозяйственное ведение предприятия




9. Телефон (факс)




10. Адрес электронной почты




Сведения о руководителе предприятия

11. Ф.И.О. руководителя предприятия
и занимаемая им должность




12. Сведения о контракте, заключенном
с руководителем предприятия:




дата контракта




номер контракта




13. Срок действия контракта,
заключенного с руководителем
предприятия:




начало




окончание




14. Телефон (факс)





Раздел I. Краткая характеристика хода реализации

программы деятельности предприятия


1.1. _________________________________________________________

(указывается информация о выполнении программы в

__________________________________________________________________

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

__________________________________________________________________

предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

__________________________________________________________________

выполнения в текущем году)

1.2. _______________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

__________________________________________________________________

фактических показателей деятельности предприятия

__________________________________________________________________

от утвержденных)


Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


(тыс. рублей)




Мероприятие

Источник
финанси-
рования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год -
всего

в том числе

пла-
ниру-
емый
год

год,
сле-
дую-
щий
за
пла-
ниру-
емым

второй
год,
следую-
щий за
плани-
руемым

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1































...































1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение

1.2.1































...































1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1































...


































Итого по подразделу,
в том числе за счет:

























чистой прибыли
















х

х

х

амортизации
















х

х

х

местного бюджета
















х

х

х

займов (кредитов)
















х

х

х

прочих источников
















х

х

х

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1































...































2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение

2.2.1































...































2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1































...


































Итого по подразделу,
в том числе за счет:

























чистой прибыли
















х

х

х

амортизации
















х

х

х

местного бюджета
















х

х

х

займов (кредитов)
















х

х

х

прочих источников
















х

х

х

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1































...































3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение

3.2.1































...































3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1































...


































Итого по подразделу,
в том числе за счет:

























чистой прибыли
















х

х

х

амортизации
















х

х

х

местного бюджета
















х

х

х

займов (кредитов)
















х

х

х

прочих источников
















х

х

х

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1































...































4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное
обеспечение

4.2.1































...































4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1































...


































Итого по подразделу,
в том числе за счет:

























чистой прибыли
















х

х

х

амортизации
















х

х

х

местного бюджета
















х

х

х

займов (кредитов)
















х

х

х

прочих источников
















х

х

х




ИТОГО по всем мероприятиям,
в том числе за счет:

























чистой прибыли
















х

х

х

амортизации
















х

х

х

местного бюджета
















х

х

х

займов (кредитов)
















х

х

х

прочих источников
















х

х

х


Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.


Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

(финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

за
год

I. Доходы муниципального унитарного предприятия

10000

^ ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
















11000

Остатки средств на счетах на начало
периода
















12000

^ ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
















12100

Выручка (нетто) от реализации
продукции (работ, услуг) (стр. 010,
форма N 2)
















13000

^ ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
















13100

Операционные доходы
















13110

Проценты к получению (стр. 060, форма
N 2)
















13111

по облигациям, депозитам,
государственным ценным бумагам
















13112

за предоставление в пользование
денежных средств
















13113

за использование кредитной
организацией денежных средств,
находящихся на счете организации в
этой кредитной организации
















13120

Доходы от участия в других
организациях (доходы, связанные с
участием в уставных капиталах других
организаций) (стр. 080, форма N 2)
















13130

Прочие операционные доходы (стр. 090,
форма N 2)
















13131

прибыль, полученная (подлежащая
получению) в результате совместной
деятельности (по договору простого
товарищества)
















13132

сумма вознаграждения за переданное в
общее владение и (или) пользование
имущество или возврат имущества при
его разделе сверх величины вклада (в
части денежных средств)
















13133

сумма дохода, определенная к получению
в соответствии с условиями договора
продажи основных средств и иных
активов
















13200

Внереализационные доходы
(стр. 120, форма N 2)
















13201

штрафные санкции и возмещение
причиненных организации убытков
















13202

выявленная в плановом периоде прибыль
прошлых лет
















13203

суммы кредиторской и депонентской
задолженности, по которым истек срок
исковой давности
















13204

курсовые разницы, суммы дооценки
активов, принятие к учету излишнего
имущества
















13205

безвозмездное получение активов
















13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма
N 2)
















13301

суммы страхового возмещения и покрытия
из других источников
















13302

стоимость материальных ценностей,
остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему
использованию активов
















13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)
















13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое
финансирование
















13501

за счет средств федерального бюджета
















13502

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
















13503

за счет средств местного бюджета
















II. Расходы муниципального унитарного предприятия

20000

^ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
















2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:



















снабженческо-сбытовой сфере



















производственной сфере



















финансово-инвестиционной сфере



















социальной сфере
















21100

Расходы на создание либо приобретение
имущества, в том числе в:



















снабженческо-сбытовой сфере



















производственной сфере



















финансово-инвестиционной сфере



















социальной сфере
















21200

Расходы на проведение реконструкции и
модернизации, в том числе в:



















снабженческо-сбытовой сфере



















производственной сфере



















финансово-инвестиционной сфере



















социальной сфере
















21300

Финансовые вложения, в том числе в:



















снабженческо-сбытовой сфере



















производственной сфере



















финансово-инвестиционной сфере



















социальной сфере
















2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

^ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,
осуществляемые за счет:



















чистой прибыли



















амортизации



















местного бюджета



















займов (кредитов)



















прочих источников
















2.2. Текущие расходы

22000

^ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
















22100

Расходы на производство продукции,
работ, услуг
















22200

Коммерческие расходы
















22300

Управленческие расходы
















22400

Операционные расходы
















22410

Проценты к уплате
















22420

Прочие операционные расходы
















22500

Внереализационные расходы
















22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров, возмещение
причиненных организацией убытков
















22502

выявленные убытки прошлых лет
















22503

суммы дебиторской задолженности, в
отношении которой истек срок исковой
давности и прочие долги, нереальные
для взыскания



















Непредвиденные расходы
















22600

Затраты на оплату труда
















22700

Расчеты с бюджетом
















22701

отчисления от прибыли в местный
бюджет
















22800

Выплаты по кредитам и займам
















30000

^ ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
















31000

Остатки средств на счетах на конец
периода


















Раздел IV. Показатели деятельности предприятия

на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________ год

(планируемый период)


(тыс. рублей)







I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

за
год

1

Выручка (нетто) от
продажи товаров,
продукции, работ, услуг
(за вычетом налога на
добавленную стоимость,
акцизов и других
обязательных платежей)
















2

Чистая прибыль (убыток)
















3

Чистые активы
















4

Часть прибыли, подлежащая
перечислению в
бюджет Пластовского муниципального района <*>

















--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Пластовского муниципального района в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


2. Дополнительные показатели деятельности

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)







I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

за
год

1

Объем производства в
натуральном выражении по
основным видам
деятельности
















1.1



















1.2



















1.3



















1.4



















1.5



















2

Среднесписочная
численность (человек)
















3

Среднемесячная
заработная плата
(рублей)
















4

Затраты на социальное
обеспечение и
здравоохранение (тыс.
рублей)
















5

Затраты на реализацию
экологических программ
(тыс. рублей)

















3. Прогноз показателей экономической

эффективности деятельности

______________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________________________ годы

(два года, следующих за планируемым)


(тыс. рублей)







_________________ год
(год, следующий за
планируемым)

__________________ год
(второй год, следующий
за планируемым)

1

Выручка (нетто)
от продажи
товаров,
продукции,
работ, услуг (за
вычетом налога
на добавленную
стоимость,
акцизов и других
обязательных
платежей)







2

Чистая прибыль
(убыток)







3

Чистые активы







4

Часть прибыли,
подлежащая
перечислению в
бюджет района<*>








--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Пластовского муниципального района в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


Примечания:

1. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития Пластовского муниципального района.



Утверждены

Постановлением администрации

Пластовского муниципального района

от _25.11.__2009 № _852___



ПРАВИЛА

^ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


1. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет ежегодно, до 1 сентября, в Управление экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанной по установленной форме и представляющей собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом, решениями администрации Пластовского муниципального района. Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.

2. Администрация Пластовского муниципального района до 1 ноября утверждает программы деятельности предприятий на следующий год.

3. Руководитель предприятия ежегодно, до 1 марта, вместе с отчетом о деятельности предприятия за прошедший год представляет Управление экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района годовую бухгалтерскую отчетность, предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Пластовского муниципального района (далее бюджет района) в текущем году, а также при необходимости - предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год.

4. Часть прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащая перечислению в бюджет района в текущем году, определяется решением Собрания депутатов Пластовского муниципального района на основании отчета о деятельности предприятия за прошедший год и утвержденной программы деятельности предприятия. При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет района, рассчитывается путем уменьшения суммы чистой прибыли (нераспределенной прибыли) предприятия за прошедший год на сумму утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий год расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет чистой прибыли.

При отсутствии утвержденной программы деятельности предприятия на текущий год часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет района в текущем году, определяется путем уменьшения суммы чистой прибыли (нераспределенной прибыли) предприятия за прошедший год на сумму обязательных отчислений в фонды предприятия, образованные в соответствии с законодательством и уставом предприятия. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) определяется на основании данных бухгалтерской отчетности.

5. Перечисление в местный бюджет части прибыли осуществляется предприятием по итогам года – не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

6. Контроль за перечислением в бюджет района части прибыли предприятия осуществляется Комитетом по управлению имуществом Пластовского муниципального района.


Заместитель главы Пластовского

муниципального района по

управлению экономикой и

муниципальным имуществом Ю.М. Валиахметов
еще рефераты
Еще работы по разное