Реферат: Показатели деятельности Минэнерго России как субъекта бюджетного планирования1
Приложение 1
Показатели деятельности Минэнерго России как субъекта бюджетного планирования1
Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
и функционирования топливно-энергетического комплекса России
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 1
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Снижение энергоемкости ВВП
% к 2008г.
102
100
97
93
89
85
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
млн. т. у.т.
38,0
39,5
41
43
45
Темпы роста инвестиций (ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «Концерн Энергоатом», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»)
%
(к редыдущему году)
70,0
99,4
*
*
*
*
Доля полезного использования попутного нефтяного газа
%
72,6
74
80,0
85,0
90,0
95
Глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах
%
71,4
72,1
73,0
74,1
75,3
77
*) - значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации
^ Задача 1.1. Проведение структурных и институциональных преобразований в энергетическом секторе, развитие рынков инфраструктурных услуг
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.1
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Доля газа, добываемого независимыми производителями
%
15,7
17,0
13,1
17,7
18,7
19,1
Темпы роста инвестиций в основные фонды в электроэнергетике
%
(к редыдущему году)
70,0
99,4
*
*
*
*
*) - значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации
Задача 1.2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.2
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Затраты условного топлива на кВт. ч. отпускаемой электроэнергии
Грамм
333,4
330,1
326,5
323,4
321
320
Удельное потребление электроэнергии
кВт-ч на тыс. руб. ВВП
39,9
38,5
38,4
37,3
36,3
35
Удельное потребление газа
куб. м на тыс. руб. ВВП
18,6
17,3
17,2
16,8
16,5
15,9
Удельное потребление угля
кг на тыс. руб. ВВП
8,6
9,0
8,3
8,2
8,2
8,0
Доля выработки электрической энергии в общем балансе на ТЭС
%
66,6
68,2
69
70
70
70
Задача 1.3. Совершенствование технологий добычи и повышение глубины переработки углеводородного сырья
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.3
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Доля полезного использования попутного нефтяного газа
%
72,6
77,0
80,0
85,0
90,0
95,0
Глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах
%
71,4
73,0
73,0
74,1
75,3
76,5
Выход светлых нефтепродуктов
%
55,9
56,4
54,8
56,1
58,8
58,8
Доля обогащения каменных энергетических углей от общего объема обогащения углей
%
49,6
54,3
55,2
57,0
57,2
57,7
^ Задача 1.4. Повышение экологической эффективности ТЭК и развитие использования возобновляемых источников энергии
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.4
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Доля производства электрической энергии генерирующими объектами, использующими ВИЭ, в совокупном объеме производства электрической энергии в Российской Федерации
%
1,0
1,1
1, 2
1,5
1,8
2,1
в том числе:
доля производства электрической энергии генерирующими объектами, использующими возобновляемые источники энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт), в совокупном балансе производства электрической энергии
%
0,8
0,9
1,0
1,5
1,6
1,7
^ Цель 2. Развитие конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России
Показатели, характеризующие планируемый уровень
достижения цели 2
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ввод генерирующих мощностей (энергокомпании, в уставных капиталах которых участвует РФ, кроме ОГК/ТГК)
ГВт
1,25
0,333
*
*
*
*
Удельный вес новых центров по добыче и переработке углеводородов в общем объеме производства (в разрезе крупных регионов)
%
7
11
11
11
Доля электроэнергии ГЭС в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)**
%
3,3
3,1
3,4
3,4
3,3
3,3
Доля нефти в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)**
%
39,2
38,6
40,1
38,9
38,4
38,1
Доля природного газа в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)**
%
42,0
42,3
40,7
41,8
42,2
42,3
*) – значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации
**) – по состоянию на 20.03.2009 г.
Задача 2.1. Диверсификация и опережающее развитие энергетической инфраструктуры
Показатели, характеризующие планируемый уровень
решения задачи 1.4
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ввод линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше (только ОАО «ФСК ЕЭС»)
км
579,6
397,2
*
*
*
*
Ввод генерирующих мощностей (энергокомпании, в уставных капиталах которых участвует РФ, кроме ОГК/ТГК)
ГВт
1,25
0,333
*
*
*
*
*) - значения будут определены по результатам рассмотрения инвестиционных программ энергокомпаний на 2009-2012 годы Правительством Российской Федерации
^ Задача 2.2. Стимулирование опережающего развития минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 2.2
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Удельный вес новых центров по добыче и переработке углеводородов в общем объеме производства (в разрезе крупных регионов)
%
7
11
11
11
Задача 2.3. Внедрение инновационных технологий в топливно-энергетическом комплексе
Показатели, характеризующие планируемый уровень
решения задачи 2.2
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Темпы роста финансирования НИОКР в области энергетики за счет средств Федерального бюджета и внебюджетных средств
% к 2008 г.
100
65,4
78,1
82,2
86,7
^ Цель 3. Укрепление позиций России на международных энергетических рынках
Показатели, характеризующие планируемый уровень
достижения цели 3
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Участие российских представителей в работе наиболее авторитетных мировых и региональных организаций энергетического профиля
кол-во приглашений/выступлений
415
520
620
710
780
Темп роста экспорта нефти**
млн. тонн
100
94,0
93,2
93,6
94,0
94,0
Темп роста экспорта природного газа**
млрд. куб. м
100
101,8
94,7
108,4
113,6
116,2
Темп роста экспорта нефтепродуктов**
млн. тонн
100
105,0
103,7
102,9
104,2
105,5
**) – по состоянию на 20.03.2009 г.
Задача 3.1. Продвижение государственной энергетической политики на мировом рынке
Показатели, характеризующие планируемый уровень
решения задачи 3.1
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Участие российских представителей в работе наиболее авторитетных мировых и региональных организаций энергетического профиля
кол-во приглашений/выступлений
415
520
620
710
780
^ Задача 3.2. Расширение присутствия российских компаний на международных энергетических рынках
Показатели, характеризующие планируемый уровень
решения задачи 3.2
Ед. изм.
фактические значения
целевые значения
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Темп роста экспорта нефти**
% к 2007 году
100
94,0
93,2
93,6
94,0
94,0
Темп роста экспорта природного газа**
% к 2007 году
100
101,8
94,7
108,4
113,6
116,2
Темп роста экспорта нефтепродуктов**
% к 2007 году
100
105,0
103,7
102,9
104,2
105,5
**) – по состоянию на 20.03.2009 г.
Приложение 4
^ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
^ действующей бюджетной целевой программы «Развитие Калининградской области на период до 2010 года»
Статус программы: федеральная целевая программа
Срок реализации программы: 2002-2010 годы
^ Цели программы:
Создание условий для ускоренного социально-экономического развития Калининградской области на основе расширения экспортно-ориентированных производств и развитии транспортных коридоров.
Обеспечение энергетической безопасности Калининградской области.
Основные мероприятия программы (краткое описание):
Создание эффективного механизма функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области.
Реконструкция существующих и строительство новых объектов в энергетической и газовых сферах.
^ Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной программы
Единица измерения
Отчетный период
Текущий период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Цель программы 1: создание условий для ускоренного социально-экономического развития Калининградской области на основе расширения экспортно-ориентированных производств и развитии транспортных коридоров
Цель программы 2: обеспечение энергетической безопасности Калининградской области
Показатель достижения цели программы:
ввод газопроводов в эксплуатацию
5
3
Затраты на реализацию программы – всего
тыс. руб.
60 300
66 450
247 890
384 665
в том числе Минэнерго России
тыс. руб.
60 300
66 450
247 890
384 665
^ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА действующей бюджетной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
^ Статус программы: федеральная целевая программа
Срок реализации программы: 2008-2013 годы
Цель программы: формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока и Забайкалья с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.
^ Основные мероприятия программы (краткое описание):
Развитие топливно-энергетического комплекса.
Реконструкция существующих и строительство новых объектов в энергетической, газовой и угольной сферах.
^ Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной программы
Единица измерения
Отчетный период
Текущий период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011-2013
Цель программы: формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока и Забайкалья с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации.
Показатели достижения цели программы:
ввод объектов электроэнерге-тики в эксплуатацию
ввод газопроводов в эксплуатацию
газификация населенных пунктов
Затраты на реализацию программы – всего
тыс. руб.
983 469,4
3 322 600
3 376 700
1 167 761,8
69 639 600
в том числе Минэнерго России
тыс. руб.
983 469,4
3 322 600
3 376 700
1 167 761,8
69 639 600
^ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
^ действующей бюджетной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы»
Статус программы: федеральная целевая программа
Срок реализации программы: I этап – 2007-2010 годы;
II этап – 2011-2015 годы.
^ Цель программы: создание условий для устойчивого социально-экономического развития Курильских островов с обеспечением бюджетной самодостаточности и интеграции их экономической системы с экономическими системами Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона
Основные мероприятия программы (краткое описание):
Мероприятия по развитию транспортного комплекса.
Мероприятия по развитию ТЭК.
Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса.
Мероприятия по формированию социальной инфраструктуры.
Мероприятия по развитию телекоммуникационных систем.
Мероприятия по развитию автодорожной сети.
Мероприятия по развитию туристического комплекса.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной программы
Единица измерения
Отчетный период
Текущий период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Цель программы: создание условий для устойчивого социально-экономического развития Курильских островов с обеспечением бюджетной самодостаточности и интеграции их экономической системы с экономическими системами Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона
Затраты на реализацию программы – всего
тыс. рублей
332 800
107 300
450 700
238 300
75 000
125 000
175 000
200 000
208 600
в том числе Минэнерго России
тыс. рублей
332 800
107 300
450 700
238 300
75 000
125 000
175 000
200 000
208 600
^ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА действующей бюджетной целевой программы «Юг России»
Статус программы: федеральная целевая программа
Срок реализации программы: 2008-2013 годы
^ Цели программы: cоздание социально-экономических условий для устойчивого развития юга России
Основные мероприятия программы (краткое описание):
Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики;
Развитие стратегически приоритетных направлений - промышленного и туристско-рекреационного комплексов, агропромышленного комплекса, транспортных коммуникаций, обеспечивающих высокие темпы экономического роста и занятость населения;
Строительство объектов газовой сферы
^ Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной программы
Единица измерения
Отчетный период
Текущий период
Плановый период
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Цель программы: развитие сырьевой базы нефтегазодобычи и расширение магистральных трубопроводных сетей
Показатель достижения цели программы:
ввод газопроводов в эксплуатацию:
Затраты на реализацию программы – всего
тыс. руб.
104 000
1 300 400
1 683 100
628 980
1 066 800
873 400
в том числе Минэнерго России
тыс. руб.
104 000
1 300 400
1 683 100
628 980
1 066 800
873 400
^ Приложение А
Анализ взаимосвязей и вклада целей Министерства энергетики Российской Федерации в достижение стратегических целей развития страны (в соответствии со структурой целей, предусмотренной Сводным докладом о результатах и ^ основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 2008-2010 годы)
^ Цели Министерства
Стратегические цели страны,
на реализацию которых
цели Министерства
в основном направлены
Примечания
Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и функционирования топливно-энергетического комплекса России
1.5. Повышение обеспеченности населения услугами
Повышение прозрачности и предсказуемости деятельности субъектов естественных монополий и доступности производимых ими товаров (услуг).
Оптимальное регулирование роста тарифов и цен на электроэнергию, газ, для населения с учетом оценки влияния финансового состояния и издержек естественных монополий на динамику их цен и тарифов.
Обеспечение разработки основ ценообразования и правил регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (производство, передача и потребление электрической и тепловой энергии).
1.7. Улучшение состояния окружающей среды
Нормирование воздействия на окружающую среду путем унификации требований к производству в сфере энергетики.
Совершенствование механизмов, стимулирующих снижение ресурсоемкости и повышение энергоэффективности хозяйственной деятельности.
Обеспечить создание условий для успешной реализации комплекса мер по последовательному внедрению европейских стандартов качества нефтепродуктов.
Повышение безопасности энергетических предприятий.
3.2. Повышение результативности деятельности органов государственной власти и повышение эффективности использования бюджетных средств
Совершенствование механизмов государственного контроля за функционированием энергетических рынков.
3.4. Повышение информационной прозрачности деятельности органов государственной власти
Раскрытие информации субъектами естественных монополий и организациями, оказывающими инфраструктурные услуги.
4.4. Развитие конкурентных рынков и обеспечение эффективной защиты конкуренции
Создание рыночной среды в газовой отрасли и электроэнергетике.
Создание условий для развития конкуренции в энергетическом и нефтегазовом комплексах РФ, в том числе путем совершенствования тарифного, налогового и таможенного регулирования.
Содействие развитию конкуренции в потенциально конкурентных видах деятельности субъектов естественных монополий.
Формирование внутрироссийского энергетического рынка, в том числе нефти, нефтепродуктов и газа.
4.5. Обеспечение эффективной занятости населения и удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах
Создание условий для повышения профессиональной подготовки работников в сфере энергетики.
Создание условий для продуктивной занятости, совершенствование активной политики на рынке труда, сокращение сегментов малопроизводительного труда в сфере энергетики.
4.9. Развитие электроэнергетической инфраструктуры
Содействие увеличению объема генерирующих мощностей.
Обеспечение бесперебойных поставок газа в электроэнергетику на долгосрочной основе.
Цель 2. Развитие конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России
4.2. Повышение конкурентоспособности российских предприятий
Содействие зарубежной деятельности российских компаний.
Развитие системы стандартизации.
Завершение реструктуризации угольной промышленности.
Создание условий для успешной реализации комплекса мер по стимулированию модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
4.3. Развитие научного, технического и технологического потенциала и развитие национальной инновационной системы
Создание условий, стимулирующих разработку конкурентоспособной техники и технологий, модернизации и реконструкции производственных мощностей, а также увеличение спроса на научно-техническую продукцию.
Развитие новых, перспективных направлений энергетики, а именно: более широкое использование возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также мероприятия по разработке и освоению инновационных технологий в области энергетики, развитию низкоуглеродной энергетики.
4.8. Развитие отраслей транспорта и транспортной инфраструктуры
Стимулирование инвестиций в разработку месторождений и развитие транспортной инфраструктуры.
4.10. Повышение обеспеченности экономики топливно-энергетическими ресурсами
Содействие разработке и освоению инновационных технологий в области энергетики, развитию низкоуглеродной энергетики.
Содействие повышению эффективности извлечения из недр топливных ресурсов.
Стимулирование развития производства сжиженного природного газа.
Стимулирование увеличения доли полезного использования попутного нефтяного газа.
Стимулирование и содействие развитию сырьевой базы нефтегазового комплекса, включая стимулирование увеличения объемов эксплуатационного и разведочного бурения, уменьшение фонда неработающих скважин.
Совершенствование механизмов, стимулирующих снижение ресурсоемкости и повышение энергоэффективности хозяйственной деятельности, использование возобновляемых и вторичных ресурсов.
Цель 3. Укрепление позиций России на мировых энергетических рынках
2.5. Обеспечение политических интересов России и укрепление международного сотрудничества в области безопасности
Развитие энергодиалога с иностранными государствами и объединениями.
Стимулирование увеличения объемов экспорта и производства. продукции нефтехимической промышленности.
Развитие экспортного потенциала, обеспечение диверсификации экспортных направлений транспортировки углеводородов, снижение рисков, связанных с транзитом.
4.12. Развитие международного экономического сотрудничества
Участие в межстрановой кооперации, содействия обеспечению инвестиционного паритета и позиционирования Российской Федерации на глобальных рынках.
^ Приложение Б
Анализ взаимосвязей и вклада целей Министерства энергетики Российской Федерации в достижение стратегических целей развития страны (в соответствии со структурой целей, предусмотренной Основными направлениями деятельности ^ Правительства Российской Федерации на период до 2012 года)
Цели Министерства
Приоритетные направления,
для реализации целей РФ,
на реализацию которых
цели Министерства
в основном направлены
Примечания
Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и функционирования топливно-энергетического комплекса России
II. Динамичная инновационная экономика.
7. Развитие минерально-сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов.
Содействие реализации Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья.
Разработка мер экономического стимулирования, включая дифференциацию налога на добычу полезных ископаемых и акцизов, направленных на увеличение доли продукции высокой глубины переработки (в том числе в структуре экспорта), повышение уровня извлечения запасов и добычи на удаленных и сложных месторождениях.
Участие в разработке государственной программы энергосбережения.
V. Эффективное государство
1. Создание системы стратегического управления.
Участие в формировании сквозной системы документов долгосрочного и среднесрочного программно-целевого управления, на которой будут базироваться принятие расходных обязательств Российской Федерации и формирование федерального бюджета
V. Эффективное государство
2. Повышение ориентированности деятельности федеральных органов исполнительной власти и государственных служащих на результат.
Разработка долгосрочных целевых программ в рамках важнейших приоритетов деятельности Минэнерго.
I. Новое качество жизни.
1. Здоровье человека, улучшение демографической и экологической ситуации.
Участие в разработке новой системы нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, позволяющую снизить уровень антропогенной нагрузки (в сфере энергетики);
Разработать комплекс мероприятий по ускоренному развитию электро- и теплоэнергетики на основе экологически чистых технологий использования твердого топлива и возобновляемых источников энергии;
I. Новое качество жизни.
5. Качественное жилье - российским семьям
В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности планируется создать условия для модернизации жилищного фонда, предусматривающей кардинальное повышение теплоизоляции жилых зданий, стимулировать развитие передовых технологий производства тепловой энергии, установку приборов учета потребляемых электроэнергии, тепла и воды, а также реализовать другие программы энергосбережения, ориентированные на потребителей.
II. Динамичная инновационная экономика.
8. Развитие продовольственного комплекса
Содействие повышению уровня и качества жизни сельского населения в области энергетического обеспечения.
Участие в реализации комплексных проектов создания "сельских поселений XXI века".
V. Эффективное государство.
5. Открытость государственного управления, взаимодействие государства с бизнесом и гражданским обществом.
Содействие использованию механизмов государственного взаимодействия с организациями бизнеса и другими структурами гражданского общества.
Сотрудничество с общественными советами и экспертными органами при федеральных органах исполнительной власти.
II. Динамичная инновационная экономика.
2. Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности.
Создание условий для развития конкуренции в энергетическом и нефтегазовом комплексах РФ, в том числе путем совершенствования тарифного, налогового и таможенного регулирования.
Формирование внутрироссийского энергетического рынка, в том числе нефти, нефтепродуктов и газа.
Разработка мер по упрощению доступа малого и среднего бизнеса к объектам электросетевого хозяйства, тепло-, водо- и газоснабжения и другим объектам естественных монополий.
Цель 2. Развитие конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России
II. Динамичная инновационная экономика.
4. Развитие науки и формирование национальной инновационной системы.
Создание условий, стимулирующих разработку конкурентоспособной техники и технологий, модернизации и реконструкции производственных мощностей, а также увеличение спроса на научно-техническую продукцию.
Развитие новых, перспективных направлений энергетики, а именно: более широкое использование возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также мероприятия по разработке и освоению инновационных технологий в области энергетики, развитию низкоуглеродной энергетики.
II. Динамичная инновационная экономика.
5. Повышение конкурентоспособности высокотехнологичных и базовых отраслей промышленности.
Участие в обеспечении расширения позиций страны на глобальном рынке строительства атомных электростанций, оказания сервисных услуг и производства ядерного топлива.
Стимулирование спроса на научно-техническую продукцию, новую технику и технологии.
II. Динамичная инновационная экономика.
7. Развитие минерально-сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов.
Развитие конкурентного, высокотехнологичного рынка сервисных услуг в энергетике.
Разработка мер по стимулированию притока инвестиций для осуществления геологоразведки и разработки нефтегазовых месторождений, формирования и развития новых центров добычи нефти и газа.
Контроль за реализацией комплекса мероприятий по технико-технологическому и кадровому обеспечению геолого-разведочных организаций.
Проведение структурных преобразований в отрасли на основе создания крупных интегрированных хозяйственных структур.
II. Динамичная инновационная экономика.
9. Устранение инфраструктурных ограничений экономического роста.
Содействие сокращению масштаба монополий и развитию конкурентной среды в энергетической инфраструктуре.
Содействие внедрению новых принципов тарифного регулирования.
Контроль за реализацией Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
Создание условий для привлечения в отрасль частных инвестиций в масштабах, необходимых для преодоления дефицита генерирующих мощностей.
IV. Сбалансированное региональное развитие
1. Повышение скоординированности социальной и экономической политики на федеральном и региональном уровнях.
Способствование реализации системы территориального планирования, связывающей размещение федеральных, региональных и муниципальных объектов с имеющейся ресурсной базой.
IV. Сбалансированное региональное развитие
3. Содействие созданию новых центров социально-экономического развития в регионах.
Поддержка региональных инвестиционных проектов в таких сферах, как транспортная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение.
Содействие созданию новых центров экономического развития в регионах в сфере энергетики.
I. Новое качество жизни.
3. Удовлетворение потребностей в современном образовании (система непрерывного профессионального образования)
Содействие созданию независимых центров присвоения (сертификации) профессиональных и прикладных квалификаций, которые будут аккредитовываться ассоциациями работодателей в сфере энергетики.
Способствование диссеминации успешного опыта построения «корпоративных университетов» на предприятиях энергетики.
III. Обеспечение национальной безопасности.
7. Обеспечение безопасности в сфере экономики.
Содействие обеспечению безопасности функционирования топливно-энергетического комплекса.
Цель 3. Укрепление позиций России на мировых энергетических рынках
II. Динамичная инновационная экономика.
10. Внешнеэкономическая политика (устойчивое развитие международных политических и экономических отношений).
Разработка комплекса мероприятий по созданию зарубежной логистической сети реализации российских углеводородов на основе перекрестного владения активами;
Участие в формировании глобальной энергетической инфраструктуры и выработке правил функционирования глобальных энергетических рынков;
Содействие реализации крупных инфраструктурных проектов, ориентированных на диверсификацию экспортных маршрутов и продвижение на новые рынки.
1 в настоящее время Минэнерго России ведется разработка комплекса индикативных показателей, характеризующих деятельность Министерства, а также методики их расчета
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Запчасти для Урал, КрАЗ, КамАЗ, ямз, ЗиЛ, маз
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Приказ №062- од/ов от 30. 08. 2011 Оназначении ответственных за ведение электронного мониторинга Вцелях организации электронного мониторинга в моу «Гимназия №9» в 2011-2012 учебном году
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Утверждаю: Заместитель Управляющего
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Вологодской области в 2012 году
18 Сентября 2013