Реферат: Приложение к решению Городской Думы
Приложение
к решению Городской Думы
«Об итогах социально-экономического развития города Губкинского за 9 месяцев 2010 года и ожидаемых итогах развития за 2010 год, прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы»
Итоги социально-экономического развития города Губкинского за 9 месяцев 2010 года и ожидаемые итоги развития за 2010 год, прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы
Прогноз экономического и социального развития города Губкинского на 2011 год и на период до 2013 года разработан с учетом итогов социально-экономического развития в 2009 году и ожидаемых итогов за 2010 год, на основе базовых документов, определяющих ориентиры и приоритеты развития Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования город Губкинский:
- сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2013 годы,
- постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.06.2010 №37-П «Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
- постановления Администрации города Губкинского от 03.04.2009 №53 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Губкинского»;
- постановления Администрации города Губкинского от 25.06.2010 №605 «Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский и проекта бюджета муниципального образования город Губкинский на очередной финансовый год и плановый период»;
- решения Городской Думы от 31.05.2003 №162 «О Стратегии социально-экономического развития города Губкинский во взаимосвязи со стратегией социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и Энергетической стратегией России на период до 2020 года».
^ I. Предварительные итоги социально-экономического развития города Губкинского за январь – сентябрь 2010 года
По предварительным итогам за январь-сентябрь 2010 года в муниципальном образовании город Губкинский отмечается положительная динамика отдельных показателей социально-экономического развития территории.
Итоги развития экономики города в отчетном периоде характеризовались:
- позитивными индикаторами промышленного производства. Отмечается рост добычи полезных ископаемых – 105,9% к аналогичному периоду 2009 года, в обрабатывающих производствах – 108%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 113,8%;
- положительной динамикой характеризуется жилищное строительство. За январь-сентябрь 2010 года сдано в эксплуатацию 115 новых квартир. Введено 2 жилых дома в 9 и 14 микрорайонах общей площадью 5,3 тыс.м2. В соответствующем периоде прошлого года жилье в эксплуатацию не вводилось.
- приростом численности населения на 250 чел., за счет естественного прироста на 220 чел., за счет механического прироста на 30 чел.
- с 01.01.2010 года уровень безработицы снизился с 1,65% до 1% в отчетном периоде. Получили статус безработного 160 чел., что на 9 чел. меньше, чем в сентябре 2009 года. Количество обратившихся по вопросу трудоустройства в Центр занятости населения по г.Губкинский сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,5 тыс.чел. и составила 784 чел. Заявленная работодателями потребность в работниках составила 337 чел. и увеличилась на 188 вакансий. Число безработных на 1 вакансию сократилось с 0,9 в 2009 году до 0,5 в 2010 году.
- среднемесячная заработная плата на 1 работающего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 5,7%.
- отмечено снижение численности работающих на предприятиях города с 21,2 за 9 месяцев 2009 года до 19,3 тыс.чел. в отчетном периоде текущего года. Снижение численности достигает 1953 чел., что в основном, обусловлено предоставлением информации по численности работающих только по месту своего нахождения ООО «РН-Пурнефтегазом» в соответствии с требованиями Росстата по заполнению статотчетов раздела «Труд» (за 9 месяцев 2009 года снижение по сравнению с соответствующим периодом 2008 года составляло 2510 чел.).
II. Ожидаемые итоги развития города Губкинского до конца 2010 года, прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Губкинский на 2011 год и плановый период
2012 - 2013 годы
Промышленное производство
Основополагающая роль в развитии экономики муниципального образования принадлежит промышленному комплексу, который способствует динамичной работе других отраслей народнохозяйственного комплекса города. Доля промышленного производства в общем объеме производственной деятельности муниципального образования составляет около 83%, на промышленных предприятиях работает около 40% численности занятых в экономике.
Промышленный комплекс города Губкинского представлен 38 организациями, из которых 23 крупные и средние, их доля в общем объеме промышленного производства составляет около 99%.
Динамичный рост промышленного производства в предыдущие годы в 2009 году под влиянием экономического кризиса сменился снижением темпов роста и реализации продукции в отдельных видах экономической деятельности. Тогда как в 2008 году темп роста промышленного производства составлял 124%, по итогам 2009 года индекс промышленного производства к уровню 2008 года уже составил 100,7%.
В текущем году во 2 и 3 кварталах по сравнению с аналогичными периодами 2009 года отмечается увеличение темпов роста промышленного производства. Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий города в 2010 году составит 35 млрд.руб., или 105,4% к уровню 2009 года. Темпы роста промышленного производства в прогнозируемом периоде 2011-2013 годах составят соответственно 106,7%-105%.
В прогнозируемом периоде планируется увеличение объемов производства продукции от 37,4 млрд. руб. в 2011 г. до 41,6 млрд. руб. в 2013 г.
Основу промышленного комплекса составляют предприятия, основными видами, деятельности которых являются добывающие и обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
«Добыча полезных ископаемых»
Вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по городу Губкинскому включает в себя разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа; предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата; разработка гравийных и песчаных карьеров; предоставление прочих услуг связанных с добычей нефти и газа.
Предприятия группы «Добыча полезных ископаемых» занимают наибольший удельный вес (86%) в структуре промышленного производства города (таблица 1). В прогнозируемом периоде 2011-2013 годах доля этих предприятий сохранится на достаточно высоком уровне – около 88% от общего объема отгруженных товаров собственного производства (таблица 1).
Таблица 1
^ Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по отраслям
Наименование отрасли
Млн.руб.
В % к общему объему
^ 2009г. – отчет
33227,9
100
Добыча полезных ископаемых
28566,3
86
Обрабатывающее производство
2962,4
8,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1699,1
5,1
^ 2010г. – оценка
35033,5
100
Добыча полезных ископаемых
30143,9
86
Обрабатывающее производство
3080,9
9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1808,7
5
^ 2011г. - прогноз
37379,5
100
Добыча полезных ископаемых
33440,2
89,5
Обрабатывающее производство
1873
5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2066,2
5,5
^ 2012г. - прогноз
39601,5
100
Добыча полезных ископаемых
34883,7
88,1
Обрабатывающее производство
2411,2
6,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2306,5
5,8
^ 2013г. - прогноз
41612,7
100
Добыча полезных ископаемых
36584,5
87,9
Обрабатывающее производство
2484,7
6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2543,5
6,1
Предприятиями группы «Добыча полезных ископаемых» за 2009 год отгружено товаров промышленного производства в объеме 28,6 млрд. руб. В 2010 году ожидается объем производства в размере 30,1 млрд. руб., в плановом периоде прогнозируется увеличение объёмов производства от 33,4 млрд.руб.- в 2011 году , до 36,6 млрд.руб.- в 2013 г.
Наращивание объёмов производства позволит сохранить положительную динамику выпуска продукции.
Выработка ШФЛУ в 2010 году увеличится на 16% и составит 335 тыс.тн, в 2011 году рост планируется 5% - производство составит 352 тыс.тн. В 2012-2013 годах производство останется стабильным – 352 тыс.тн. ежегодно.
Объем производства газа компремированного в 2010 году в связи с недопоставкой продукции сохранится на уровне 2009 года и составит 2,2 млрд.м3, в плановом 2011 году прогнозируется увеличение производства на 10% и составит 2,4 млрд.м3. В 2012-2013 годах производство останется стабильным – 2,4 млрд.м3 ежегодно.
«Обрабатывающее производство»
Вид экономической деятельности «Обрабатывающее производство» по городу Губкинскому включает в себя производство нефтепродуктов (дизельное топливо (зимнее и летнее), бензин (Нормаль 80, Регуляр-92, Премиум-95, Прямогонный бензин); предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры для измерения временных интервалов; производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство товарного бетона и изделий из бетона; производство пищевых продуктов.
Объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями группы «Обрабатывающее производство» за 2009 год, составил 2,9 млрд.руб. Доля предприятий, относящихся к обрабатывающим производствам, в общем выпуске промышленной продукции составляет 9%.
В структуре отгруженной продукции наибольший удельный вес имели: «производство нефтепродуктов» – 71% и «производство машин и оборудования, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию»- 24,6%.
По оценке в 2010 году объем отгруженных товаров «обрабатывающего производства» возрастет на 4% по сравнению с 2009 годом и составит 3 млрд.руб. В 2011 году планируется снижение производства на 39%, который обусловлен:
- уменьшением объёмов производства нефтепродуктов ООО «Пурнефтепереработка» (на 54%), в связи с введением технического регламента по ограничению вредных веществ, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»;
- уменьшением объемов работ в ООО «РН-Автоматика» на 16% к уровню 2010г.
Производство бензина в 2011 году сократится на 18% и составит 20,7 тыс.тн против 25,1 тыс.тн в 2010 году, в прогнозируемом периоде 2012-2013 годах ожидается не только восстановление производства бензина, но и его значительный рост до 55,9 тыс.тн в год (рост в 2012 году к уровню 2011 года - 2,7 раза), что обусловлено строительством и вводом в действие установки изомеризации переработки широких бензиновых фракций мощностью 30 тыс.тн в год и установки гидроочистки дизельного топлива мощностью 45 тыс.тн в год.
Производство дизельного топлива в 2011 году сократится на 3% и составит 71,1 тыс.тн. В прогнозируемом периоде 2012-2013 годах производство дизтоплива составит 69,4 тыс.тн ежегодно.
В «Производстве товарного бетона и изделий из бетона для использования в строительстве» выпуск продукции в натуральном выражении в плановом периоде 2011-2013 годах будет характеризоваться положительной динамикой:
- выпуск плитки тротуарной (брусчатка) возрастет с 8 тыс.м2 в 2011 году до 10 тыс.м2 в 2013 году;
- производство блоков и камней мелких стеновых увеличится с 2,5 тыс.м3 в 2011 году до 3,5 тыс.м3 в 2013 году;
- выпуск крупных стеновых блоков возрастет с 0,8 тыс.м3 в 2011 году до 1,2 тыс.м3 в 2013 году;
- производство мелких стеновых блоков в 2011 году составит 4 тыс.м3, в 2013 году – 4,1 тыс.м3;
- производство товарного бетона увеличится с 6 тыс.м3 в 2011 году до 9 тыс.м3 в 2013 году;
- производство бордюра в 2011 году составит 300 м3 в 2011 году, в 2012 году – 500 м3, в 2013 году – 650 м3;
- выпуск свай в 2011 году составит 400 шт., в 2012 году – 500 шт., в 2013 году – 600 шт.;
производство плиты дорожной в 2011 году планируется 1,44 тыс.м3, в 2012 году – 1,56 тыс.м3, в 2013 году – 1,7 тыс.м3.
Губкинский молокозавод, начиная с 2011 года, планирует увеличение производства цельномолочной продукции с 1881,7 тн до 2068 тн в 2013 году, что обусловлено увеличением загрузки мощности завода в связи с проводимой работой на предприятии по расширению рынка сбыта – планируется вывоз продукции в детские сады и школы городов Тарко-Сале, Надым, Новый-Уренгой, п.Пангоды, п.Уренгой и др.
В производстве хлеба и хлебобулочных изделий предприятиями и индивидуальными предпринимателями города в плановом периоде сохраняется тенденция роста с 677 тн в 2011 до 700,7 тн в 2013 году.
По другим разделам группы «Обрабатывающее производство» резких изменений объема производства не планируется, сохранится стабильная ситуация уровня 2010 года.
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
Объем по «производству и распределению электроэнергии, газа и воды» составил за 2009 год 1,7 млрд. руб., в 2010 году индекс роста объемов составит 106,5% или 1808,7 млн.руб.
Прогноз развития по данному виду экономической деятельности в 2011-2013 годах выполнен исходя из:
- повышения качества жизни населения, способствующего устойчивому спросу горожан на потребление тепловой и электроэнергии, сборе и очистки воды,
- реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые будут сдерживать темпы роста производства и распределения.
Потребление электроэнергии в 2009 году составило 140,5 млн. кВт/ч., по оценке в 2010 году – 148,2 млн. кВт/ч., в 2011-2013 годах потребление электроэнергии возрастет всего на 0,8% (2013г. к 2011г.) и составит к концу прогнозного периода 149,5 млн.кВт/ч.; распределение пара и горячей воды в 2011 году составит 355 тыс.Гкал, в 2012 году 359 тыс.Гкал или 101% к уровню 2011 года, в 2013 году – 363 тыс.Гкал или 101,1% к уровню 2012 года; в 2011 году планируется распределить воды 1831 тыс.м3, в 2012 году – 1812 тыс.м3, в 2013 году – 1793 тыс.м3.
Активное внедрение энергосберегающих технологий способствуют повышению энергоэффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения. В городе наблюдается положительная тенденция к увеличению оборудования объектов приборами учета энергоресурсов. В настоящее время внедрена автоматизированная система управления наружным освещением «Омь-Свет», которая была установлена на 8 трансформаторных подстанциях. Это позволило централизовано управлять линиями наружного освещения в трех режимах, осуществлять коммерческий учет и контроль потребления электрической энергии и мощности. В результате получен экономический эффект за счет возможности отключения 50% светильников в ночное время.
Главными задачами обеспечения экономического роста в сфере промышленности являются: сохранение динамики прироста объёмов производства, повышение производительности труда, обеспечение занятости населения города и сохранение положительных тенденций в развитии промышленного комплекса.
^ Инвестиции в основной капитал
Общие результаты работы реального сектора экономики города определили главным образом объём инвестирования в основной капитал.
В условиях неблагоприятной экономической обстановки в муниципальном образовании в течение 2009 года наблюдалось снижение инвестиционной активности в связи с сокращением объемов капитальных вложений и инвестиционных проектов. В экономику города за 2009 год было инвестировано 1872,9 млн. рублей или 57,5% к уровню 2008 года.
В 2010 и плановом 2011 годах ожидается активизация инвестиционной деятельности. По оценке, объем инвестиций в основой капитал за счет всех источников финансирования в 2010 году составит 2844,9 млн.руб., или 152% к уровню 2009 года. По прогнозу в 2011 году объем инвестиции возрастет на 22,8% и составит 3494,3 млн.руб. Рост инвестиций в этом периоде будет обусловлен масштабными инвестиционными проектами и увеличением бюджетного финансирования на строительство инфраструктурных объектов города.
График 1
^ Инвестиции в основной капитал
В 2012-2013 годах ожидается снижение инвестиций, что обусловлено завершением в предыдущих периодах строительства крупных объектов и необходимостью изыскания средств для реализации новых инвестиционных проектов. Капвложения в 2012 году составят 1747,4 млн.руб., в 2013 году - 1327,7 млн.руб.
Основными участниками инвестиционного процесса в городе в прогнозируемом периоде будут: ООО «РН-Пурнефтегаз», ОАО «Губкинский ГПК», ООО «Белоруснефть-Сибирь», Администрация города и население. Капвложения от этих инвесторов составят в прогнозируемом 2011 году 90% от общего объема капитальных вложений по городу.
Таблица 2
^ Структура инвестиций в основной капитал
(млн.руб.)
^ 2008г.
отчет
2009 г.
отчет
2010 г.
оценка
2011 г.
прогноз
2012 г.
прогноз
2013 г.
прогноз
Объем инвестиций – всего
3254,7
1872,9
2844,9
3494,3
1747,4
1327,7
из них:
в объекты производственного назначения
1791,6
1325,5
1740,7
1303,9
838,3
857,9
в % к общему объему инвестиций
55
71,2
61,2
37,3
48
64,6
в объекты непроизводственного назначения
1463,1
547,4
1104,2
2190,4
909,1
469,8
в % к общему объему инвестиций
45
28,8
38,8
62,7
52
35,4
В прогнозируемом периоде 2011-2013 годы структура инвестиций будет носить неравномерный характер.
В общем объеме капитальных вложений доля средств, направляемая в объекты социальной инфраструктуры в 2010 году составит 38,8%; в 2011 году – 62,7%; в 2012 году – 52%; в 2013 г.– 35,4%. Рост доли инвестиций в объекты социальной сферы в 2011 году связан с мобилизацией средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию ДК «Нефтяник», ввода в действие Церковно-приходского комплекса и увеличением капвложений в развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Объем инвестиций в объекты производственного назначения в 2010 году составит 61,2% от общего объема инвестиций, в 2011 году – 37,3%, в 2012 году – 48%, в 2013 году – 64,6%. Динамика капвложений в объекты производственного назначения напрямую зависит от инвестиционной политики предприятий города.
ОАО «Губкинский ГПК»:
- в 2010 году завершил работы по объекту «Реконструкция установки НТК на УПГ-2», что позволит увеличить объем производства широких фракций легких углеводородов;
- в 2011 году планирует провести реконструкцию внутриплощадочных сетей производственно-противопожарного водопровода, стационарной системы мониторинга и диагностики ССМД, монтаж и переобвязку дополнительного адсорбера, замену накопительного резервуара промышленных стоков, замену и ремонт насосно-компрессорного оборудования, технологического оборудования на объектах комплекса.
- в 2012 году будет проведена модернизация компрессорного оборудования К-890 и замена воздушных компрессоров.
- в 2013 году планирует провести техническое перевооружение теплообменника Т-30, замену рабочих колес аппарата воздушного охлаждения АВО, ремонт трубопроводов ЦПГ.
В 2011 году ООО «Беларуснефть-Сибирь» планирует направить 507,3 млн.руб. на обновление основных фондов, будет приобретено оборудование для строительства скважин и специализированный транспорт. Также планируется строительство административно-бытового здания на промышленной зоне города.
Таблица 3
^ Структура инвестиций в развитие социальной инфраструктуры
(млн.руб.)
Наименование отраслей
^ 2008г.
отчет
2009 г.
отчет
2010 г.
оценка
2011 г.
прогноз
2012 г.
прогноз
2013 г.
прогноз
Инвестиции по объектам социальной сферы - всего
1463,1
547,4
1104,2
2190,4
909,1
469,8
в том числе:
Жилищное строительство
1049,7
136,3
159,6
398
612,4
243,7
% от общего объема
71,8
24,9
14,5
18,2
67,4
51,9
Коммунальное строительство
145,5
78,6
179,6
282,4
33,2
163,3
% от общего объема
10
14,4
16,3
12,9
3,6
34,8
Народное образование
44,5
72,1
406
85,6
170,5
16,8
% от общего объема
3
13,2
36,8
3,9
18,8
3,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт
23,2
73,2
1,8
3,2
7
0
% от общего объема
1,6
13,4
0,1
0,1
0,8
0
Культура и искусство
94,8
77,3
306,8
1301,6
12,5
26
% от общего объема
6,5
14,1
27,8
59,4
1,4
5,5
Другие отрасли
105,4
109,9
50,4
119,6
73,6
20
% от общего объема
7,1
20
4,5
5,5
8
4,2
Среди объектов непроизводственного назначения в 2009 году приоритетным являлось строительство жилья в городе, доля в структуре инвестиций социальной сферы составляла 24,9%. В 2010-2011 ожидается снижение доли капвложений в жилищное строительство за счет увеличения объемов финансирования в объекты коммунального строительства, народного образования, культуры и искусства. В 2012-2013 годах планируется рост доли инвестиций в жилищное строительство до 67,4% и 51,9% соответственно. Основным инвестором в этой отрасли остается население муниципального образования город Губкинский.
В 2010 году отмечается возобновление положительной динамики ввода жилья в эксплуатацию, по оценке до конца текущего года будет введено в эксплуатацию 6,4 тыс.м2 жилья. В 2011 году намечено построить и ввести 14,8 тыс.м2 , в 2012 году -15,7 тыс. м2, в 2013 году – 16,1м2.
График 2
По объектам коммунального строительства капвложения:
за 2010 год ожидаются в размере 179,6 млн.руб. Продолжится обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, реконструкция сетей электроснабжения, 2-ой очереди КОС, ремонт сетей тепловодоснабжения.
в 2011 году инвестиции возрастут до 282,4 млн.руб., в том числе по объектам:
1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства -235,1 млн.руб.:
- инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы -89,9 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы по устройству внутриквартальных проездов, сетей электроснабжения;
- инженерное обеспечение микрорайона №13 города Губкинского, в том числе: проектно-изыскательские работы - 99,9 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы по устройству внутриквартальных проездов, сетей электроснабжения, строительство Трансформаторной подстанции;
- инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы -23,9 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы на устройство сетей канализации, водопровода, отопления, электроснабжения, на устройство внутриквартальных проездов.
- инженерное обеспечение микрорайона №5 города Губкинского, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы -3,1 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы.
- инженерное обеспечение микрорайона №1 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы – 18,2 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы.
2. Подсветка здания Администрации – 14,6 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы.
3. Здание архива на 60 тыс.единиц хранения – 1,9 млн.руб Запланированы проектно-изыскательские работы.
4. Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства - 30,9 млн.руб.
В 2012 году на ремонт и реконструкцию объектов коммунального хозяйства предполагается направить 33,2 млн.руб.
В 2013 году планируется вложить 127,6 млн.руб., в том числе по объектам:
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы – 11,4 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы.
Обустройство кладбища – 116,2 млн.руб. Запланированы строительно-монтажные работы по долгосрочной муниципальной целевой программе «Приоритетные объекты капитального строительства и благоустройства в городе Губкинском» (при наличии средств).
По отрасли «Образование» планируются инвестиции в 2010 году в сумме 406 млн.руб., в 2011 году – 85,6 млн.руб., в 2012 году – 170,5 млн.руб., в 2013 году – 16,8 млн.руб. В текущем и прогнозируемом периоде продолжится строительство детского сада на 330 мест в 9 микрорайоне, планируемый срок ввода его в действие - 2011 год. Ведутся строительно-монтажные работы в цокольном этаже школы на 850 учащихся, в котором будут располагаться: школа народного танца, стрелковый тир, военно-патриотический центр, лыжная база; приобретается оборудование и инвентарь для них. Запланирована экспертиза проектов: детский сад на 140 мест в микрорайоне 13 и детский сад на 240 мест в микрорайоне 5. Проводятся проектно-изыскательские работы по строительству нового корпуса школы №5 в микрорайоне 4. Продолжится укрепление материально-технической базы учреждений.
По отрасли «Культура и искусство» капвложения за 2009 год составили 77,3 млн.руб., из них было направлено 71,3 млн.руб. на строительство ДК «Нефтяник». В 2010 году будет освоено 306,7 млн.руб., в 2011 г. планируется 1301,6 млн.руб., из них 1254,6 млн.руб. на завершение строительства и ввод в эксплуатацию ДК «Нефтяник». Также в 2011 году намечены проектно-изыскательские работы по объекту «кроссовые трассы» в городском парке культуры и отдыха. Запланированы проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на объекте «Никольский сквер» в ландшафтном парке, которые продолжаться в 2012 и 2013 годах. В 2012 году будут проведены строительно-монтажные работы на памятной стеле при въезде в город Губкинский.
По объектам отрасли «Здравоохранение, физкультура и спорт» объем инвестиций в 2010 году составит 1,8 млн.руб., в 2011 году – 3,2 млн.руб., в 2012 году – 7 млн.руб. Планируется провести проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы по детской и стоматологической поликлинике в мкр.10.
По другим отраслям непроизводственного назначения в 2010 году ожидается освоение 50,4 млн.руб., на прогнозный период планируются инвестиции в сумме 119,6 млн. руб. в 2011 году, в 2012 году - 73,6 млн.руб., в 2013 году – 20 млн.руб.
Продолжится строительство Церковно-приходского комплекса, с предполагаемым вводом его в действие в 2011 году, благоустройство улиц и скверов города, реконструкция улицы Набережная, укрепление материально-технической базы учреждений отраслей непроизводственного назначения.
Таблица 4
^ Источники финансирования капиталовложений.
млн. руб.
^ 2008г.
отчет
2009 г.
отчет
2010 г.
оценка
2011 г.
прогноз
2012 г.
прогноз
2013 г.
прогноз
Объем инвестиций – всего
3254,7
1872,9
2844,9
3494,3
1747,4
1327,7
^ в том числе:
^ Средства бюджета
287,0
151,1
268,9
407,9
125,9
190,4
в % к общему объему инвестиций
8,8
8,1
9,5
11,7
7,2
14,3
из них:
^ средства федерального бюджета
2,6
^ средства окружного бюджета
159,5
72,9
231,4
327
71,4
28
^ средства местного бюджета
127,6
75,6
37,5
80,9
54,5
162,4
^ Собственные средства предприятий
1490,8
773,8
698,3
580,9
564,7
623,5
в % к общему объему инвестиций
45,7
41,3
24,5
16,6
32,3
47
в том числе:
прибыль
906,8
88,2
3,8
1,5
1,3
1,6
^ амортизационные отчисления
584
685,6
694,5
579,4
563,4
621,9
^ Привлеченные средства
1476,9
948
1877,7
2505,5
1056,9
513,8
в % к общему объему инвестиций
45,5
50,6
66
71,7
60,5
38,7
в том числе:
средства населения
536,9
103,1
19,6
373,1
612,4
243,7
Структура источников финансирования капиталовложений в прогнозируемом периоде будет носить неравномерный характер.
Бюджетные средства, как источники инвестиций, возрастут от 9,5% в 2010 году до 14,3 % в 2013 году. Бюджетные инвестиции традиционно будут направлены на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. Основной объем бюджетных средств на эти цели предусмотрен за счет окружного бюджета.
Основным источником финансирования будут служить привлеченные средства, доля которых в общем объеме инвестиций составит в 2010 году – 66 %, в 2011 году - 71,7%. В 2012-2013 годах их доля снизится до 60,5%-38,7% соответственно.
Доля собственных средств предприятий на прогнозируемый период вырастет с 24,5% в 2010 году до 47% в 2013 году
^ Потребительский рынок
Совершенствование рыночной инфраструктуры, улучшение качества торговых и платных услуг населению, развитие конкуренции в дальнейшем будут положительно воздействовать на функционирование потребительского рынка. Для стимулирования покупательской активности организациями торговли проводятся дополнительные мероприятия: распродажи, сезонные скидки, розыгрыши подарков, акции социального характера, акции (скидки) выходного дня.
В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее развитие потребительского рынка, характеризующееся развитием торговых центров, розничной торговой сети и вводом в эксплуатацию новых объектов розничной торговли.
Динамика роста розничного товарооборота стабильна. По оценке в 2010 году розничный товарооборот составит 5107,8 млн. руб. или 111,9% к уровню 2009г., тогда как в 2009 году индекс роста составлял 103%. По прогнозу на 2011-2013 годах розничный товарооборот составит 5420,7-6060,7 млн.руб.
Г
рафик 3
В прогнозируемом периоде 2011-2013г.г. структура товарооборота планируется следующая:
^ Оборот розничной торговли – 92,7%;
Оборот общественного питания – 7,3%.
Реализация потенциальных возможностей отрасли, а также постепенное развитие потребительского кредитования обеспечат устойчивую траекторию роста оборота розничной торговли в среднесрочной перспективе.
В 2009 году оборот розничной торговли сложился в объеме 4233,5 млн. руб. и вырос по сравнению с прошлым годом на 2,9%. В 2010 году, по оценке, оборот розничной торговли составит 4736,1 млн. руб., рост – 11,9% к уровню 2009 года.
По прогнозу на 2011 год показатель оборота розничной торговли будет составлять 5022,8 млн.руб. или 106,1% при индексе-дефляторе 104,9% к предыдущему году. В 2012 году объем оборота розничной торговли составит 5326,9 млн. руб., увеличится на 6,1% при индексе-дефляторе 104,9% к уровню 2011 года, на 2013 год ожидается рост 5,2% . при индексе – дефляторе 104,1% к уровню предыдущего года, объем увеличится до 5606 млн.руб.
В целом, на потребительском рынке города по состоянию на 01.01.2010 функционируют: 151 объект розничной торговли, общая торговая площадь которых составляет 23,0 тыс. кв. м, в том числе: продовольственных – 52 объекта, с торговой площадью – 3,0 тыс.кв. м; непродовольственных – 71 объект, с торговой площадью – 7,7 тыс.кв. м; смешанных – 28 объектов, с торговой площадью – 12,4 тыс.кв. м.
Общая торговая площадь в городе увеличивается в среднем на 5% и является одним из факторов роста физического объема розничного товарооборота.
График 4
В 2009 году открыто 7 объектов розничной торговли. Торговая площадь вновь введенных объектов составляет 1584,5 кв.м:
микрорайон 1 – магазин «Все для Вас»;
микрорайон 2 – магазин «Кристина»;
микрорайон 12 – магазины «Шик» и «Диана»;
микрорайон 14 – 2 этаж Торгового Центра «Пекин»;
промзона – ТЦ «Надежда», Миасский мебельный центр.
В отчетном периоде 2010 года на территории города открыт магазин «Виктория» (ООО «Согласие» директор Старшинина В.П.) торговой площадью 143 кв.м. в жилом комплексе челябинской серии в мкр.12, расположенном в цокольном этаже жилого дома, что позволяет решать проблему «шаговой» доступности объектов торговли к потребителю.
В первом квартале 2010 года было издано распоряжение Администрации города от 25.01.2010 № 68-р «Об организации работы отделов (уголков) в объектах торговли, реализующих подарочную и сувенирную продукцию к праздничным датам».
Специализированные отделы (уголки) были организованы в следующих объектах розничной торговли города:
ТЦ «Коралл» (мкр.1) – ИП Абдулаева Г.В.;
отделы: «Амарилис», «Грация», «Изюминка» АКЦ «Грант» (мкр.2) – ИП Самусевич Н.А.;
отделы: «Парфюм Элит», «16 Карат» (ИП Озерный А.В.), отдел «Конфетти» (ИП Суходько А.В.) в ТЦ «Мария» (мкр.4);
магазин «Таёжный» (мкр.4) ИП Долженкова Н.М.,
магазин «Хозтовары» (мкр.4) ООО «Север» (Скорик Г.С.);
магазин «Росинка» (мкр.4) ООО «Росинка» (Ощепкова Н.А.);
магазин «Эстет» (мкр.4) ИП Фирсакво А.С.;
отдел «Бахус» в ТД «Ямал-Пурпе» (мкр.4) ООО «Бахус» (Фирсакова М.А.);
магазины «Водолей» и «Караван» (мкр.5) ИП Божимова Б.М.,
магазин «1000 мелочей» (ИП Иванов М.А.);
павильон «Сказка» (мкр.7) ИП Фирсаков А.С.;
магазин «Бахус+» (мкр.7) ООО «Бахус» (Фирсакова М.А.);
магазин «Бахус» (мкр.12, д.13) ООО «Бахус» (Фирсакова М.А.);
отделы: «Товары для дома» в ТЦ «Магнат» (мкр.9) ИП Терещенко И.Е.;
отдел «Все для мужчин», «Подарочный», «Парфюмерия» в магазине «Престиж-Центр» (мкр.11);
магазин «Праздничный» (мкр.12,д.39) ИП Иванова И.Б.;
магазин «Лагуна» (мкр.12, д.40)
магазин «Оптима» (мкр.12, д.35) ООО «Косметик-Трейд» (Доценко А.В.);
кроме того, субъектами потребительского рынка города была организована расширенная продажа срезанных цветов в ТЦ «Мария» (мкр.4), ТЦ «Северный привоз» (мкр.2), ТЦ «Меркурий» (мкр.12), ТД «Ямал-Пурпе» (мкр.4).
На потребительском рынке в сфере торговли за 9 месяцев текущего года сформировано 12 новых рабочих мест, до конца года планируется создать 22 новых рабочих места:
Таблица 5
№ п/п
Наименование объекта
Место расположения
Наименование организации, ИП
Сфера деятельности
Организация рабочих мест в 2010 году
до 01.09.10
до 31.12.10
1
Торговый дом «Русь»
мкрн.1
Войтехович В.Н.
торговля
0
12
2
магазин «Белая Русь»
мкрн.2
Блазинская Т.М.
перепрофилирование услуг торговли в услуги общепита
0
2
3
магазин с кулинарией
мкрн.4, д.41
Блазинская Т.М.
торговля
0
8<
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Посвящен 75-летию развития системы образования Ленинградской области
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Долгосрочной целевой Программы Модернизация здравоохранения Целинского района на 2011-2012 годы
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Администрация староюрьевского района тамбовской области отдел образования администрации староюрьевского района тамбовской области муниципальное учреждение информационно-методический центр староюрьевского района
18 Сентября 2013