Реферат: Разработка комплекса рекомендаций в рамках системы управления затратами хкп «Горэлектротранс»
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
3
1
Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия „Горэлектротранс”
5
1.1
Технико-экономическая характеристика предприятия „Горэлектротранс”
5
1.2
Анализ финансового положения на ХКП «Горэлектротранс» за 2001-2004 гг.
12
1.3
Расчет и анализ показателей рентабельности ХКП «Горэлектротранс»
19
2
Основные причины кризиса на городском электрическом транспорте
22
3
SWOT-анализ предприятия «Горэлектротранс»
24
4
^ Разработка комплекса рекомендаций в рамках системы управления затратами ХКП «Горэлектротранс»
27
4.1
^ Направления улучшения технико-экономических показателей работы ХКП «Горэлектротранс»
27
4.2.
Экономия электроэнергии за счет рационального размещения остановок
29
4.3
^ Повышение эффективности использования трудовых ресурсов
31
Заключение
34
Список источников информации
36
ВВЕДЕНИЕ
Городской пассажирский транспорт - важная область народного хозяйства. Без четкой функционирующей транспортной системы современный город не может существовать. Во многих городах Украины городской электрический транспорт играет большую роль в обслуживании населения. На его частицу приходится от 42% до 56 % всех городских перевозок пассажиров. В городе Харькове перевозка пассажиров городским электрическим транспортом составляет близко 55 % - 60 %.
«Продукция» городского транспорта отличается определенной своеобразностью, так как это - услуги, т.е. пассажирские перевозки, измеряемые количеством перевезенных пассажиров (иногда количеством выполненных пасажиро - километров).
Своеобразность «продукции» городского транспорта ставит транспортные предприятия в непосредственную зависимость от колебаний спроса на перевозки, ведет к значительной неравномерности результативных показателей деятельности.
Всякие отклонения, просчеты, неэффективность работы горэлектротранспорта ведут не только к плохому предоставлению услуг, а и к ряду непроизводительных перерасходов трудовых, финансовых, энергетических и других ресурсов.
Перерасход основных ресурсов в результате производства в значительной мере отражается на себестоимости готовой «продукции», которая непосредственно попадает к потребителю.
Так, на предприятиях горэлектротранспорта из-за нерационального использования ресурсов происходит рост себестоимости перевозок, ухудшение качества обслуживания и ряд других отрицательных последствий, которые отрицательно сказываются на работе предприятия в целом.
На фоне жестких условий рыночных отношений, когда происходит повышение цен на электроэнергию, запчастей, сырье, и как результат, уровень рентабельности снижается с каждым месяцем, наиболее рациональным с технической и экономической точки зрения для предприятий является применение ресурсосберегающих технологий, наряду с созданием стимулов для их внедрения, а также современных технологий, направленных на снижение себестоимости продукции предприятия.
Целью любого предприятия является прибыль, она же, соответственно, является важнейшим объектом экономического анализа. Однако сам размер прибыли не может охарактеризовать эффективность использования предприятием своих ресурсов. Одним из основных показателей работы, которые характеризуют эффективность, предприятия является рентабельность. Рентабельность, в общем смысле, характеризует целесообразность израсходованных ресурсов в отношении к вновь приобретенному (прибыли) ресурсам.
В данном курсовом проекте рассмотрены некоторые возможные методы управления затратами городского электротранспортного предприятия в современных условиях хозяйствования. Это, в частности, предложенные автором, направления разработки ресурсосберегающих технологий и режимов работы ХКП «Горэлектротранс». Автором проведены расчеты основных финансовых показателей, которые характеризуют финансовое положение предприятия и подтверждают необходимость внесения существенных изменений в подходы и концепции управления затратами ХКП «Горэлектротранс» (ГЭТ), подтверждающих необходимость использования ресурсосберегающих технологий и режимов на ГЭТ, и современных концепций в управление электротранспортным предприятием. Данные меры нацелены на снижение уровня затрат и повышение уровня рентабельности работы ХКП «Горэлектротранс».
^ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ „ГОРЭЛЕКТРОТРАНС”
1.1 Технико-экономическая характеристика предприятия „Горэлектротранс”
Несмотря на сложности последних лет, Харьков сегодня характеризуется высоким уровнем концентрации научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждений. Этот исполинский интеллектуальный потенциал дополняет мощная производственная база. Харьковская область представляет собой большой производственный, торговый, финансовый и культурный регион.
Харьковское коммунальное предприятие " Горэлектротранс " является коммунальным предприятием, которое предоставляет услуги на перевозку пассажиров и грузов городским электрическим и автомобильным транспортом, осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного распоряжением горисполкома от 03.08.95 № 977, и перерегистрированного в исполкоме Харьковского городского совета народных депутатов от 18.02.99. Основателем предприятия является Харьковский городской Совет.
Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков, печать и штампы.
ХКП " Горэлектротранс " работает на принципах хозрасчета, получает из бюджета компенсацию затрат на льготный проезд в городском электротранспорте.
В состав ХКП "Горэлектротранс" входят отделенные структурные подразделения, количество которых в исследуемом периоде несколько изменялось и состоянием на 01.01.04 представлено так:
- депо №1;
- коминтерновское трамвайное депо;
- октябрьское трамвайное депо;
- салтовское трамвайное депо;
- троллейбусное депо №2;
- троллейбусное депо №3;
- служба путей;
- строительно-монтажное управление;
- коммунальное автотранспортное предприятие 2022;
- служба движения;
- энергослужба;
- учебный комбинат;
- служба подвижного состава;
- пансионат "коммунальщик";
- жилищно-коммунальное бытовая служба.
Структурные подразделения действуют на основании Положения о них, имеют текущие счета, идентификационные коды, составляют самостоятельно баланс и являются плательщиками общеобязательных и местных налогов.
Предметом деятельности ХКП " Горэлектротранс " является организация перевозок в г. Харькове пассажиров электрическим транспортом, организация выполнения всех видов технического обслуживания и ремонта подвижного состава, включая и капитальный ремонт, изучение пассажиропотоков за направлениями движения.
Фиксированный тариф стоимости перевозки 1-го пассажира с 1 июня 2000 года составляет 40 коп. (Распоряжение Харьковской облгосадминистрации от 28.05.00 №465), который действует на протяжении 2001-2003 лет и текущего 2004 года.
Общая стоимость имущества ХКП " Горэлектротранс " состоянием на 01.01.04 составляет 133343,5 тыс. грн., которая на протяжении исследуемого периода (2001-2003 года) уменьшилась на 17,3%. Такое существенное уменьшение состоялось, в основном, за счет уменьшения остаточной стоимости основных средств.
Значительное уменьшение остаточной стоимости основных средств на протяжении 2001-2003 гг. объясняется тем, что их выбывание в этом периоде значительно опережало возобновление.
Так, коэффициент выбывания основных средств в целом по предприятию за 2001-2003 года составляет 1,18, одновременно, коэффициент возобновления за тот же период составляет 0,06. При, этом, выбывание основных средств происходит путем их ликвидации, а возобновление - на 89% путем приобретения новых основных средств и на 11% за счет модернизации.
В результате сопоставления темпов выбывания основных средств и темпов их возобновления по отдельным видам основные данные получены следующие.
Значительное опережение темпов выбывания наблюдается по транспортным средствам и по машинам и оборудованию. Поражают темпы выбывания троллейбусов - коэффициент выбывания троллейбусов за исследуемый период составляет 0,62, тогда как коэффициент возобновления - 0,10. В свою очередь, коэффициент выбывания и коэффициент возобновления трамваев составляет 0,15 и 0 соответственно.
Такое положение объясняется достаточно большой изношенностью основных средств и отсутствием средств у предприятия на их приобретение.
Коэффициент износа всех основных средств ХКП " Горэлектротранс " в 2001, 2002, 2003 годах составлял 0,57, 0,59, 0,58 соответственно. Так как его значение больше допустимой величины - 0,50, то этот фактор отрицательно влияет на деятельность предприятия.
В большей мере в 2001-2003 годах по изношенным машинам и оборудованию предприятия - коэффициент износа в 2001, 2002, 2003 годах равнялся 0,77; 0,79; 0,91 (тогда как полная изношенность наступает при его значении 1,00).
Также, наблюдается довольно большая изношенность трамваев - 0,78; 0,81; 0,83; троллейбусов - 0,68; 0,65; 0,69; контактных сетей - 0,60; 0,63; 0,65. В немного лучшем состоянии находятся трамвайные пути, их изношенность составляет 0,41; 0,42; 0,44.
Такое состояние основных средств ХКП "Горэлектротранс" свидетельствует об острой потребности предприятия в значительных средствах, необходимых для их возобновления.
Опережение списания основных средств сопровождается сокращением объемов перевозок электротранспортом в 2003 году в сравнении с 2001 годом на 14% (с 316512 до 272286 человек за год). Т.е., на протяжении последних трех лет наблюдается сокращение основного вида деятельности предприятия, которое в целом является отрицательной характеристикой.
Тем не менее, объемы выручки от реализации услуг по перевозке в 2003 году возросли в сравнении с 2001 годом на 3229,1 тыс. грн., или на 8,7%.
Относительно структуры имущества ХКП " Горэлектротранс " можно сказать следующее: 94,2% совокупных активов предприятия составляют необоротные активы. При этом следует отметить, что оптимальным считается, когда удельный вес необоротных активов приближается к 40%. Т.е., предприятие имеет "достаточно тяжелую" структуру активов. Это свидетельствует о значительных накладных затратах, высокой чувствительности к изменению выручки и поступлению других средств. При этом следует отметить, что по сравнению с началом 2001 года снижения удельного веса необоротных активов происходит очень медленно, а именно снижение составляет - 1 процентный пункт.
При, как уже было сказано, высокой чувствительности предприятия к поступлению выручки, состоянием на 01.01.04 в балансе ХКП " Горэлектротранс" присутствует дебиторская задолженность в сумме 2093,7 тыс. грн. (за исключением налогового кредита), ее уровень для предприятия, учитывая специфику деятельности (преимущественно денежный характер расчетов за проезд), является значительным. Наличие значительной дебиторской задолженности приводит к недостатку финансовых ресурсов для осуществления текущих платежей.
Учитывая вышеизложенное, исходя проведенного в ходе исследования анализа предположено, что основными причинами убыточности является потеря доходов из-за утверждения тарифа на перевозку одного пассажира, который меньше фактических затрат предприятия, невозмещения из бюджета затрат по бесплатной перевозке льготных категорий пассажиров в полном объеме, недополучения доходов из-за случаев бесплатного проезда нельготного контингента и неполной сдачи выручки кондукторами, а также высокая себестоимость предоставленных услуг из-за значительных затрат на электроэнергию и их расходов на ремонт и техническое обслуживание основных средств, затрат на содержание производственных и непроизводственных мощностей предприятия, объектов социально - культурного назначения.
Решение этих и многих других проблем предприятия требует принятия новых, или внесение изменений в действующие нормативные акты, применение срочных мер по улучшению ситуации со стороны местных органов власти в вопросе финансирования.
Таким образом, в соответствии с расчетом, степень платежеспособности ХКП "Горэлектротранс" при полученных значениях вышеуказанных показателей характеризуется как сверхкритическая и соответствует финансовому состоянию потенциального банкротства.
Социальные тарифы оправданы только в случаях их адекватной компенсации. Ни одно предприятие не способно обеспечить производство своей продукции, если значительная часть ее расходуется без возмещения или с большими скидками. [13]
По протяжности трамвайного пути г. Харьков занимает II город в Украине и составляет 249км. Протяжность контактной сети троллейбуса составляет 545км. На протяжении 2001-2003 лет протяжность трамвайных путей и контактных сетей троллейбуса существенно не изменялась.
Проведенное во время осуществления аудита предприятия анкетирование у жителей г. Харькова показало необходимость сокращать или увеличивать количество трамваев и троллейбусов, и из 201 опрашиваемых - 92 % выступили за увеличение количества трамваев и троллейбусов, исходя в первую очередь из того, что это экологически чистый вид транспорта.
Главной задачей деятельности предприятия "Горэлектротранс" является обеспечение пассажиро-перевозок наземным электрическим транспортом жителей и гостей города и, в первую очередь, социально незащищенных слоев населения. Ежесуточно предприятием перевозится 722,0 тыс. чел.
За 2004 год предприятием основные технико-экономические показатели выполнены. Перевозка пассажиров при плане 262254 тыс. чел. фактически составила 264240 тыс. чел., т.е. план выполнен на 100,7 %.
Перевозкой пассажиров занимаются 3 трамвайных и 3 троллейбусных депо на 31 троллейбусных и 18 трамвайных маршрутах. Ежесуточно на маршруты выезжает 317 трамваев и 259 троллейбусов.
План по доходам от перевозок пассажиры выполнен (в объеме 41690,5 тыс. грн., - 103,4% от плана, который на 1440,6 тыс. грн. больше, чем за предыдущий год.)
За отчетный период общий пробег подвижного состава составляет 29719,9 тыс. км при плане 28746,0 тыс. км., таким образом план выполнен на 103,4%. (по данным отчётности предприятия).
Регулярность движения городского электротранспорта за 2004 год:
план - 85 % ; факт - 88,9 %.
Инвентарный парк - 7 14 ед., в т.ч.;
- трамваев - 385 ед.
- троллейбусов - 329 ед.
Из них отработали свой амортизационный срок и подлежит списанию
- трамваев - 337 ед., что составляет 87,5 %
- троллейбусов - 245 ед., что составляет 74,5 %
Средний возраст трамваев - 21 год, троллейбусов - 12 лет.
Списано 42 единицы трамваев, 15 единиц троллейбусов и 5 специальных
В 2004 году работа предприятия была нацелена на увеличение доходов от перевозок пассажиров при рациональном использовании подвижного состава. С этой целью постоянно силами работников предприятия проводились обследования пассажиропотока по основным направлениям трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Увеличение среднемесячной з/платы 1 -го рабочего за 2004 год по сравнению с прошлым годом произошло в связи и введением с 01.09.03г. минимальной заработной платы в размере 185 грн., 01.12.03г. доплаты к минимальной заработной плате 205 игры., выплаты индексации заработной платы вследствие увеличения потребительских цен, введением с 01.09.04. минимальной заработной платы 237 грн.
Таблица 1.1 - Выполнение ремонта подвижного состава по депо
^ ВИД РЕМОНТА
Еден. изм.
План
Факт
%
Кол-во
Сумма, тыс. грн
Кол-во
Сумма, тыс. грн
Обычный ремонт трамваев
ед.
159
1361,5
160
1368,4
100,6
Обычный ремонт троллейбусов
ед.
51
852,2
51
852.2
100
Капитальный ремонт троллейбусов
ед.
38
706,5
38
706,5
100
ИТОГО:
ед.
248
2920,2
249
2927,1
100,2
В 2004 г. согласно Решению местного Совета от 19.11.03 № 219/03 предприятию предоставлены льготы по уплате налога на землю в размере 99 % от суммы, которая зачисляется в бюджетные города
Таблица 1.2 Выполнение плана по труду (по данным отчётности предприятия)
Наименование
Ед. измерения
12 месяцев
2003 год
2004 год
Среднесписочная численность
чел.
5618
5347
Фонд оплаты труда
тыс. грн
26944,1
31870.1
Среднемесячная с/плата рабочего
грн.
400
497
Высвобожденные средства в размере 1287.8 тыс. грн. были направлены на оплату :
- электроэнергии 79,3 тыс. грн.
- отопления 218,1 тыс. грн.
- услуг связи 253,8 тыс грн.
- водоснабжения 194,2 тыс. грн.
- водоотвода 40,2 тыс. грн.
Также были предоставлены постоянные билеты работникам терцентров, которые обслуживают нетрудоспособных граждан на сумму 502,2 тыс. грн.
Для улучшения технического состояния путевого хозяйства ХКП " Горэлектротранс" службой путей проведен в 2004 году :
- капитальный ремонт 1162 м за счет бюджетных средств на сумму 999,915 тыс. грн.
- капитальным ремонт 2536,43 м за счет собственных средств на сумму 1495,245 тыс. грн.:
- профилактический ремонт путей на сумму 800,0 тыс. грн.
Всего капитально отремонтировано 3698,43 м трамвайных путей, 4 перекрестка, 10 стрел, переходов, 3 крестовин на сумму 2495,16 тыс. грн.
Структура себестоимости перевозок пассажиров представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Себестоимость перевозки пассажиров по ХКП „Горэлектротранс” за 2001 - 2004 годы
г/п
Показатели
Единица
измерения
2001
2002
2003
2004
1.
Перевезены пассажиры, всего:
тыс. чел.
316512
327256
272286
264240
в т.ч. платных
тыс. чел.
177431
158862
144143
137054
2.
Доходы от перевозок
тыс. грн.
37020,1
38672,2
40249,9
41690,5
3.
Затраты на эксплуатацию:
тыс. грн.
71753,7
81025,4
88446,2
95135,9
- электроэнергия
тыс. грн.
23086,9
23649,4
26048,1
23500
- теплоснабжение
тыс. грн.
560,3
712,9
962,5
960
- амортизация
тыс. грн.
10203,8
9188,4
8612,1
8000
- фонд зарплаты
тыс. грн.
15864,3
21482,0
25400,8
31870,1
- начисление на з/плату
тыс. грн.
5818,3
7963,3
9371,0
12000
- материалы
тыс. грн.
11597,0
13893,0
13541,6
14000
- затраты по воде
тыс. грн.
648,3
246,9
233,5
715
- затраты по водоотводу
тыс. грн.
214,7
222,2
260.8
620
- затраты по газу
тыс. грн.
367,7
397,6
369,4
350
- охрана
тыс. грн.
234,0
243,7
176,5
200
- услуги связи
тыс. грн.
458,3
572,5
617,3
620
- другие
тыс. грн.
2700,1
2453,5
2852.6
2300,8
4.
Себестоимость 1-перевозки 1-го
пассажира, всего
коп.
22,7
24,8
32,5
36,0
5.
Себестоимость 1-перевозки 1го платного пассажира, всего
коп.
40,4
51,0
61,4
69,4
Таким образом, по мнению автора, на предприятии требует пересмотра не действующая система учёта затрат, а внешние факторы, в частности государственная политика ценообразования в сфере городского транспорта, а также руководству следует уделять внимание поиску внутренних резервов экономии ресурсов, что будет рассмотрено автором проекта в третьей части работы.
1.2 Анализ финансового положения на ХКП «Горэлектротранс» за 2001-2004 гг.
За 2004 год ХКП « Горэлектротранс» получило из бюджета (по данным отчётности предприятия):
1) финансовую помощь в сумме 28 580,0 тыс. грн., из нее направленно на оплату:
- за электроэнергию - 12650,0 тыс.грн.
- за тепловую энергию - 33,3 тыс. грн
- на выплату зарплаты - 15896,7 тыс.грн
Субвенция - компенсация проезда льготного контингента в сумме 11 496,3 тыс. грн., из нее направленное на оплату:
- за электроэнергию - 10589,9 тыс. грн.
- за тепловую энергию - 200,0 тыс. грн.
- на выплату зарплаты - 706,4 тыс. грн.
Также получены средства на выполнение работ:
- по реконструкции трамвайных путей в сумме 999,9 тыс. грн.
- по капитальному ремонту контактной сети в сумме 844,2 тыс. грн.
- на работы по введению дифференцированного учета электроэнергии 1489,3 тыс. грн.
Собственные доходы предприятия от перевозки пассажиров составили 41 690,5 тыс. грн.
Получены другие доходы:
- от аренды - 185,7 тыс. грн.
- за рекламу - 782,5 тыс. грн.
- штрафы за безбилетный проезд - 47,4 тыс.грн.
Дебиторская задолженность составляет: - 1 495,8 тыс. грн.
- компенсация проезда льготного контингента - 108,1 тыс. грн.
- по выданным авансам за работы и услуги -108,2 тыс. грн.
- бюджетные платежи - 11,4 тыс. грн.
-жилищно-коммунальная задолженность - 295,1 тыс. грн.
- за материалы, услуги и другие - 973,0 тыс. грн.
Кредиторская задолженность (структура): - 8 194,3 тыс.грн.
- за электроэнергию на тягу - 1112,1 тыс. грн.
- пеня за электроэнергию - 788,5 тыс. грн.
- за тепловую энергию - 243,6 тыс. грн.
- за воду - 172,4 тыс. грн.
- за очищение воды - 389,7 тыс. грн.
-материалы, запчасти, услуги - 1094,3 тыс. грн.
- расчеты с рабочими по заработной плате, бюджетные и внебюджетные платежи - 4128,5 тыс. грн.
- прочие - 97,3 тыс. грн.
- по выданным векселям - 167,9 тыс. грн.
Таблица 1.4 - Выполнение основных показателей по ХКП « Горэлектротранс» за 2004 год
Наименование
Еден.
изм.
2004 год
Факт.
2003г.
% 2004г.
к 2003г.
план
факт
%
Инвентарь на конец периода
ед.
714
771
Приобретение подвижного состава
ед.
-
_
- трамвай
ед.
-
-
- троллейбус
ед.
-
-
Списание подвижного состава:
ед.
57
96
- трамвай
ед.
42
65
- троллейбус
ед.
15
31
Выпуск средний, всего
ед.
512,5
514,3
100,4
525.0
98,0
Выпуск средний в рабочие дни
ед.
574,9
574,9
100,0
588,3
97,7
Среднесуточная работа
час.
10,1
10,4
103,0
10,3
101,0
Вагоно/маш. час
тыс. час.
1901,3
1953,6
102,8
1971,9
99,1
Коэф. использование средний
%
69,0
69,2
100,3
04,2
107,8
- в рабочие дни
%
77,4
77,3
99,9
71,9
107,5
Вагоно/маш. км., натуральные
1 км
28746,0
29719,9
103,4
29877,8
99,5
Перевезено пассажиров, всего
тыс. чел..
262255
264240
100,8
272286
97,0
в т.ч. платных
тыс. чел.
136024
137054
100, 4
144143
95,1
Доходы от перевозок
тыс . грн..
40308,4
41690,5
103,4
40249,8
103,6
Компенсация за безвозмездный проезд (субвенция)
тыс. грн
11496,3
11496.3
100,0
10293,6
111,7
Затраты на эксплуатацию
тыс. грн
1 16142,1
93517,5
80,5
88446,2
105,7
Убытки от основной деятельности
тыс. грн
64337,4
40330,7
62,7
48190,4
83,7
Финансовая поддержка из городского бюджета
тыс. грн
28580,0
И 28580,0
100.0
35943,0
79,5
Балансовый ущерб
тыс. грн..
35757,4
15211,9
42,0 5
5813,4
2,6
Себестоимость перевозок 1-го пассажира - всего.
коп.
44,3
35,4
79,9
61,4
108,9
У т. ч. платного
коп.
85,4
68,2
79,9
61, 4
111,1
Регулярность движения
%
85,0
88.9
88,3
Потери весов/маш
тис. час
152,4
174,5
к отработанным. часам
%
7,8
8,85
-11,9
Рисунок 1.1. - Матрица SWOT для предприятия ХКП «Горэлектротранс»
Одним из направлений, позволяющий улучшить ситуацию на предприятии, является управление уровнем затрат, поскольку найденные методы снижения затрат позволят при пересмотре стоимости транспорта принести большую прибыль и вывести предприятие на новый экономико-технологический уровень. В связи с этим автором в третьем разделе разработаны предложения, которые способствуют снижению затрат энергопотребления, снижению величины фонда оплаты труда и т.д. В настоящий момент, по мнению автора, руководству предприятия следует управлять именно уровнем затрат, который отражён в финансовой отчётности в приложениях, поскольку уровнем доходов руководство пока не может в полном объёме управлять. ^
4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РЕКОМЕНДАЦИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ХКП „ГОРЭЛЕКТРОТРАНС”
4.1. Направления улучшения технико-экономических показателей работы ХКП «Горэлектротранс»
Данный перечень мероприятий по снижению уровня расходов и повышения уровня рентабельности ХКП „Горэлектротранс” и, в целом, электротранспортных предприятий, можно представить в виде пяти задач.
1) Разработка мероприятий по усовершенствованию управления предприятиями городского транспорта:
- разработка научных основ планирования и управления предприятиями городского электрического транспорта и их структурных подразделов;
- разработка системы автоматизации (с применением компьютерных технологий) учета, планирования и подготовки решений на управление структурными подразделами трамвайно-троллейбусных управлений.
2) Повышение экономичности организации движения при заданном качестве обслуживания:
- разработка подвижного состава, который разрешает изменять его вместительность в функции величины пассажиропотоков, разработка автоматизированных сцепляющихся устройств;
- разработка методов экономической организации движения (включая изменение вместительности поездов, перевод поездов с одного маршрута на другой при несовместимости «пиков» нагрузки, применение неравномерных интервалов, введение укороченных маршрутов др.);
- разработка эффективной системы сбора платы за проезд (включая разработку технических средств реализации проездных документов).
3) Разработка методов и средств снижения расходов на поддержку в исправном состоянии подвижного состава:
- разработка технико-экономических основ степени централизации ремонта подвижного состава и его агрегатов, определение объемов ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию, произведенным вагоноремонтными заводами и эксплуатационными парками;
- исследование работоспособности элементов подвижного состава, разработка предложений по усовершенствованию конструкции подвижного состава с целью снижения его ремонтопригодности и повышение технологичности обслуживания и ремонта;
- разработка методов и средств по снижению расходов на техническое обслуживание подвижного состава: технико-экономических основ системы технического обслуживания системы, технологии и организации технического обслуживания (включая автоматизацию планирования и управления) диагностирующего установки и оборудование по механизации и автоматизации процессов технического обслуживания подвижного состава; оптимальных технологических схем эксплуатационных парков;
- разработка методов и средств снижения расходов на ремонт подвижного состава: технико-экономических основ и организации ремонта (включая автоматизацию и управление); технологии восстановления деталей ремонта узлов технологического оборудования для механизации и автоматизации процессов ремонта; оптимальных технологических схем вагоноремонтных заводов.
4) Разработка методов и средств снижения расходов на поддержку в исправном состоянии дорожного хозяйства:
- разработка системы, технологии и организации технического обслуживания и ремонта дорожного хозяйства (включая автоматизацию планирования и управление);
- разработка оборудования по диагностированию технического состояния элементов дорог, оборудования и механизмов по механизации и автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта дорог;
- разработка предложений по усовершенствованию конструкций дорог с целью снижения ремонтопригодности, повышения технологичности обслуживания и ремонта, улучшения эстетичного состояния;
разработка оптимальных технологических схем ремонтных баз дорожного хозяйства.
5) Разработка методов и средств снижения расходов на поддержку в исправном состоянии систем энергоснабжения:
- разработка системы, технологии и организации технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций, кабельных и контактных сетей (включая автоматизацию планирования и управление);
- разработка оборудования по диагностированию технического состояния всех видов элементов системы электроснабжения, технологического оборудования для механизации и автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта систем электроснабжения;
- разработка предложений по усовершенствованию конструкций и схем системы энергоснабжения с целью снижения „ремонтопотребления” и повышение технологичности обслуживания ремонта;
- разработка оптимальных технологических схем ремонтных баз электрохозяйства.
^
4.2 Экономия электроэнергии за счет рационального размещения остановок
Наличие остановок с точки зрения расходов энергии является одним из важнейших факторов. При каждом отправлении подвижная единица забирает из системы снабжения энергию и создаётся ряд расходов в системе приема, перераспределения и передачи электрического тока. В упрощенном виде за один разбег тратится энергия, представленная в виде такой формулы [28]:
, (3.1)
где
γ — ускорение свободного падения;
sp — среднее значение колеи разбега;
ω0 — постоянная часть удельного основного сопротивления движения;
ω — коэффициент, который указывает зависимость сопротивления движения от скорости;
— скорость транспортного потока;
η — КПД системы электроснабжения.
В частности, среднее значение расходов энергии за один старт для трамвая и троллейбуса составляют:
К этим расходам следует прибавить потери в пусковых реостатах:
;
.
Таким образом:
;
;
Подсчитаем ориентировочное количество пусков, исходя из средней длины перегона 0,5 км:
;
.
Расходы энергии на разбеги за год:
;
.
Соответствующая стоимость за год будет представлять:
29362751 * 0,083 = 2437108 грн. (трамвай);
20539876 *0,083 = 1704810 грн.(троллейбус)
Из общей суммы выплат за электроэнергию, которая составляет 11262469 гривен, величина расходов электроэнергии на разбеги составляет
Итак, экономия электроэнергии путем рационального размещения остановок является может считаться эффективной.
На самом деле, если увеличить среднюю длину перегона всего на 10%, что практически не отразится на времени перемещения пассажиров, то будем иметь соответствующие расходы энергии станут равняться:
;
.
Что в денежном эквиваленте будет представлять
26693409 * 0,083 = 2215553 грн.;
18672614 * 0,083 = 1549827 грн.
Относительно предыдущего варианта будем иметь экономию
Э = (2437108 + 1704810) - (2215553 + 1549827) = 376538 грн.
Таким образом, за счет пересмотра маршрутной системы, в частности, увеличение средней длины перегона, экономия средств на электроэнергию будет составлять 376538 грн., или
Данный метод разрешит сократить расходы предприятия, которые включают в себестоимость предприятия, а, следовательно, снизить расходы предприятия и улучшить показатели рентабельности предприятия.
^ 4.3 Повышение эффективности использования трудовых ресурсов как метод снижения уровня затрат
Укомплектованность вагона - (машины) бригадами определяется соотношением численности кондукторов и водителей [19]:
, (3.3)
где
УК — численность кондукторов
КВ — численность водителей;
1 + Р — коэффициент, который учитывает наличие двухвагонных подвижных единиц;
0,99 — коэффициент, который учитывает ночную развозку.
Фактическое значение ,согласно данной таблице, находится в пределах:
;
;
В сравнении с необходимым, наблюдается недокомплект кондукторов:
— для трамвая;
— для троллейбуса;
Таким образом, имеет место недокомплект кондукторов 66 человек. Ликвидация недокомплекта разрешает увеличить прибыль за счет экономии жалованья [28]. Для расчета дополнительного дохода необходимо размер недокомплекта умножить на доход, который приходится на одну вагонно-машину с учетом времени работы на линии и продолжительности смены кондуктора [19]:
,
где КK — недокомплект кондукторов;
8,2 - продолжительность смены кондуктора;
11,2 - среднесуточное время пребывания на линии.
Подставив численные значения, получим размер дополнительной прибыли на одну вагоно - (машину) часов:
DD = 5800 / 5695 грн.
Умножая их на 365 дней, получим дополнительную прибыль за год;
(здесь взяты максимальное, минимальное и среднее значения дополнительного дохода).
Доукомплектацию штата водителей необходимо проводить не за счет найма дополнительных контингентов, а путем перераспределения имеющейся численности штата при сохранении неизменным фонда заработной платы.
Значительную экономию трудовых ресурсов обеспечивает применение специальных устройств, которые разрешают повысить производительность и сократить время, затрачиваемое на работу. Могут использоваться измерительные приборы для отладки и регулирования электрооборудования.
Движение кадров характеризуется коэффициентом оборота рабочей силы, обусловленное отношениям числа принятых и выбывших за отчетный период к среднему по количеству работающих [17]:
(3.4)
За период 2004 года среднее количество кадров предприятия составляло 5497 человек.
Коэффициент оборота рабочей силы рассчитывается таким образом:
Как видно из приведенных данных, во второй половине года наблюдалось постепенное уменьшение численности рабочей силы, что свидетельствует об увеличении производительности труда.
Анализ динамики изменения производительности работы показывает, что на протяжении 2004 года такие показатели, как:
количество вагоно - (машина) километров на одного работающего
; (3.5)
- количество вагоно - (машина) часов на одного работающего
; (3.6)
- прибыль на одного работающего можно рассчитать следующим образом:
(3.7)
и повысилась на 7,9-12,3%, что свидетельствует о целенаправленной рабо
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Концепция планирования перевозок грузов на транспорте в системе маркетинга Прогнозирование и оптимизация перевозок грузов в современных условиях
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Методы диагностики интеллектуального развития содержание
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Разработка программы развития системы управления качеством ОАО «Яртеком» на период 1999-2003г г «Прогресс и качество»
17 Сентября 2013
Реферат по разное
«Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по производству водогрейного котла»
17 Сентября 2013